借預付賬款貸銀行存款 借管理費用等貸預付賬款
老師問個問題,關于電費:我們我們單位有個客戶,我們給他代繳電費,過程1:他們給我們預交電費,過程2:我們單位給電廠預存電費,過程3:我們向電廠打印發(fā)票做賬。這幾個過程怎么做會計分錄
老師,這個是我上周問的,我們公司先代收電費,然后又向電廠預存電費,然后每個月我們?nèi)ル娏敬蛴“l(fā)票,這一系列的會計分錄,我沒有弄懂,你在說一下
請問我們已經(jīng)退租了 但是電廠還是扣我們的電費,開我們的電費發(fā)票, 承租公司將這部分多扣的電費還回來了,這個怎么做賬?我們需要開票給對方嗎?只是電廠扣錯公司了而已。
老師,我想問下,我們2月份交電費是8000元,實際收到對方開的進項專票也是8000元,但是我們實際用的電費也就是2000元,相當于我們預存電費了,這個8000元和2000元怎么做賬
老師麻煩問一下,就是我們公司一個租客,又是我們的的供應商,他們要交的電費全部用來抵扣電費我要怎么做這個會計分錄。賬務處理。
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,
老師,貸方不是銀行存款呢?
你好,那你們支付的怎么做的。
這個多付的錢是前幾個月就付了的,我們?nèi)莞男?,實際不用這么付這么多錢的,所以現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多付了,我就不知道怎么做賬了
你當時支付的怎么做的?直接做了費用嗎?
是的,支付時:借應付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票時:借其他業(yè)務成本 貸應付賬款
當時多少了的費用發(fā)票也已經(jīng)開具了的,所以下個月是直接用預存款抵消電費,但是沒有發(fā)票了
你好,那現(xiàn)在借應付賬款貸其他業(yè)務成本 你在消費了之后,再做借其他業(yè)務成本,再應付賬款。