你好 你們正常生產(chǎn)經(jīng)營中有使用到,不是個人消費,就可以抵扣的
老師 有公司要注銷 一般納稅人 應交稅費有余額 我查了一下是因為我接手之前 進項票在電腦上已經(jīng)抵扣 但發(fā)票未做賬 而現(xiàn)在發(fā)票也不知道在哪里了 這樣的情況 該怎么辦?
老師下午好,個人消費的進項稅不能抵扣,請問個人消費的概念有點模糊,比如老板買來電腦在單位辦公用,或者員工個人出差的所有進項發(fā)票。這些算個人消費嗎?
1.老師,外購的電腦作為獎勵給員工,視同銷售嗎?進項稅能抵扣嗎,還是做進項稅轉出處理,借:應付職工薪酬—職工福利費 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 是不是本質上,視不視同銷售,這個進項稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進一出平了,不視同銷售進行又要轉出,還是不能抵扣 2.如果是原本應該給員工獎勵8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個賬應該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購電腦的發(fā)票,如何做分錄呢
老師,我公司是一般納稅人,稅率是9%,以前拿到農產(chǎn)品進項發(fā)票的時候都是票面金額*9%抵扣進項稅,現(xiàn)在農產(chǎn)品合作社給我司開1%的普票,請問現(xiàn)在還能抵扣進項稅嗎?怎么抵扣呢?
咨詢關于進口業(yè)務的進項稅問題。 海關進口增值稅專用繳款書上的“繳款單位”寫雙抬頭的情況下, 1. 是否兩家單位可同時在“增值稅進項認證平臺”都能看到該筆進項稅? 2. 如果其中一家單位已勾選抵扣了該筆進項稅額,另一家公司在其電子稅局的“增值稅進項認證平臺”里,就無法看到這筆金額,因而也無從勾選抵扣?
老師你好,我報8月增值稅的時候進項稅不夠,不能把9月的進項稅也勾選上嗎?
請問老師,我報稅的時候勾選抵扣,只能勾選8月的嗎?9月的為啥勾選不了?
老師就是谷物加工,,進一些谷回來打成米,,有時候也會進米打包出去售賣,這種企業(yè)是屬于什么企業(yè)?
個人開具勞務修理修配勞務發(fā)票,個稅按勞務報酬繳納還是經(jīng)營所得繳納, 這個人辦理了營業(yè)執(zhí)照但是沒有辦理稅務登記,屬于持續(xù)經(jīng)營
你好老師,公司現(xiàn)在用企業(yè)微信收款,可以用企業(yè)微信收款明細代替以前手寫的收據(jù)嗎?
老師可轉債中權益部分初始計入哪個科目?然后終止可轉債權益部分又去哪個科目?
我們中級財管學的那個經(jīng)濟訂貨公式,實際工作是按這個公式來計算訂多少貨嗎?還是怎么算? ? ?
住宿發(fā)票進項可能抵扣?
老師好!網(wǎng)上說的9.1號開始,企業(yè)要給全部員工買社保,我們到底要不要給員工買?
老師匯票出票人甲 然后承兌人已,然后背書給了丁,在取得后,做出的保證。被保證人是誰呀,我記得之前有一道題說的是如果是承兌后沒有交給其他人被保證人是已,交給其他人被保證人是丁
辦公用品可以抵扣嗎
可以的,可以正常抵扣的