您好,借:固定資產(chǎn) 進項稅 貸:銀行存款
老師,公司8月買了一輛轎車,款項一部分是賬上付款,一部分是銀行貸款,貸款2年沒有利息 ,貸款這部分是法人卡扣,買進的憑證 借 固定資產(chǎn)、應交稅費-進項稅額 貸 銀行存款、其他應付款-汽車貸款 ,我9月把她正常計提折舊,9月銀行賬上歸還到法人卡上歸還貸款這個怎么入賬? 借 其他應付款-汽車貸款 貸 銀行存款這樣做嗎?
上月做的分錄二級明細入錯了,例如:借:應付賬款-貨款(A運輸公司)1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費用 1000 貸:應付賬款-其他(A運輸公司)1000 該如何調(diào)整?
向集團借用資金用于給分公司買車 分公司上個月做賬如下:借:銀行存款 貸:其他應付款——內(nèi)部往來 如果這個月買了車了 如何做分錄?
上個月工資做賬如下: 借:管理費用/工資 貸:其他應付款(公積金)510 其他應付款(社保) 銀行存款。 這個月做賬如下: 借:應付職工薪酬/工資 貸:應付職工薪酬/公積金 510 應付職工薪酬/社保 銀行存款。 后來發(fā)現(xiàn)上個月多扣了30公積金,這個月的賬如何糾正?
老師 我想問下員工自己墊付買的辦公用品,然后直接買回來拿著發(fā)票來報銷了。我做分錄還用走下其他應付款嗎 不能直接做如下分錄吧? 借:管理費用-辦公用品 貸:銀行存款/現(xiàn)金 還是應該這樣做 借:管理費用-辦公費 貸:其他應付款-*** 借:其他應付款*** 貸:銀行存款/現(xiàn)金
差額在公允價值變動損益科目對嗎
老師原來的個體戶現(xiàn)在建賬了,購銷是通過過現(xiàn)金,現(xiàn)金出現(xiàn)負數(shù),這個負數(shù)放到業(yè)主身上嗎,
未報關銷樣收匯了,沒有進項發(fā)票,是做未開票收入還是做視同內(nèi)銷?
增值稅電子發(fā)票打印出來用不用蓋發(fā)票章
勞務給開1萬的發(fā)票,為什么支付他8400元
學校食堂帳,預收伙食費1000,實際伙食收入800,有結(jié)存現(xiàn)金這個怎么去想,
老師好,有一單位借我單位錢現(xiàn)在還回來了,我是得給他們開收借款收據(jù)吧
浙商銀行是怎樣的銀行?貸款能貸下來嗎?
老師好!請問a公司成立全資代賬公司,將a的會計人員轉(zhuǎn)入代賬公司發(fā)放工資,目前代賬公司收入無法覆蓋其人員工資開支,所以利潤負數(shù),現(xiàn)在可以由a公司以咨詢服務費形式轉(zhuǎn)給代賬公司錢,實際用于彌補他的全員開支嗎?或者有其他合理操作方式可以把原來在a公司發(fā)放的會計工資轉(zhuǎn)入代賬公司嗎?
老師好 我想請問:可轉(zhuǎn)債不也是混合性投資里面的其中一種嗎,為什么可轉(zhuǎn)債就可以分轉(zhuǎn)股前按債轉(zhuǎn)股后按股來處理,而除可轉(zhuǎn)債外的其他混合性投資就是一刀切,符合債的條件就按債否則就是按股,為什么會這樣規(guī)定呢?
然后就一直掛著往來科目其他應付么
您好,這個往來需要您還錢時 清理啊,
好的 謝謝老師
?希望以上回復能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~