您好,借:固定資產(chǎn) 進項稅 貸:銀行存款

老師,公司8月買了一輛轎車,款項一部分是賬上付款,一部分是銀行貸款,貸款2年沒有利息 ,貸款這部分是法人卡扣,買進的憑證 借 固定資產(chǎn)、應(yīng)交稅費-進項稅額 貸 銀行存款、其他應(yīng)付款-汽車貸款 ,我9月把她正常計提折舊,9月銀行賬上歸還到法人卡上歸還貸款這個怎么入賬? 借 其他應(yīng)付款-汽車貸款 貸 銀行存款這樣做嗎?
上月做的分錄二級明細入錯了,例如:借:應(yīng)付賬款-貨款(A運輸公司)1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費用 1000 貸:應(yīng)付賬款-其他(A運輸公司)1000 該如何調(diào)整?
向集團借用資金用于給分公司買車 分公司上個月做賬如下:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——內(nèi)部往來 如果這個月買了車了 如何做分錄?
上個月工資做賬如下: 借:管理費用/工資 貸:其他應(yīng)付款(公積金)510 其他應(yīng)付款(社保) 銀行存款。 這個月做賬如下: 借:應(yīng)付職工薪酬/工資 貸:應(yīng)付職工薪酬/公積金 510 應(yīng)付職工薪酬/社保 銀行存款。 后來發(fā)現(xiàn)上個月多扣了30公積金,這個月的賬如何糾正?
老師 我想問下員工自己墊付買的辦公用品,然后直接買回來拿著發(fā)票來報銷了。我做分錄還用走下其他應(yīng)付款嗎 不能直接做如下分錄吧? 借:管理費用-辦公用品 貸:銀行存款/現(xiàn)金 還是應(yīng)該這樣做 借:管理費用-辦公費 貸:其他應(yīng)付款-*** 借:其他應(yīng)付款*** 貸:銀行存款/現(xiàn)金
老師你好,公司是一般納稅人,之前進貨是分錄是借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,沒有認證,現(xiàn)在要認證怎么做分錄
老師,請問要給公司估值應(yīng)該怎么看
補繳往年小規(guī)模30萬內(nèi)減免的增值稅,往年已經(jīng)做了營業(yè)再外收入,現(xiàn)在要補交怎么做分錄?
老師,麻煩問一下,去年8月開票,9月紅沖的,原來會計根本沒入賬,我現(xiàn)在開票,銀行存款對不上,他之前也沒做預(yù)收賬款,我應(yīng)該怎么辦,現(xiàn)在考慮的是勾稽關(guān)系,因為沒有銀行流水入賬,能不能確認收入,如果確認收入那銀行存款就對不上賬了,因為沒有這筆款入賬,如果不做賬,那稅務(wù)已經(jīng)開票報表怎么申報
老師您好我想問一下,銷售貨物退貨我應(yīng)該怎么給他開具發(fā)票
請問老師,我們用的財務(wù)軟件是金蝶旗艦版,產(chǎn)品入庫成本需要手動錄入,那產(chǎn)品銷售出庫成本軟件自動計算嗎?
老師,老板開回來的餐飲普通發(fā)票怎么做賬
請問老師,我司9月核算產(chǎn)品入庫成本時,每套產(chǎn)品多核算成本2元(包含了料、工、費),假設(shè)9月銷售出庫的產(chǎn)品全部為9月入庫產(chǎn)品,那么9月銷售出庫產(chǎn)品營業(yè)成本每套也多核算了2元,是嗎?
公司要開承兌100萬,公司存了50萬到保證金賬戶,這種如何入賬
請問老師我們老板開了一個糧食烘干塔一般納稅人,今年老板自己要種地,從對公在糧資商店買玉米種子,對方給開發(fā)票,我們怎么做會計處理
然后就一直掛著往來科目其他應(yīng)付么
您好,這個往來需要您還錢時 清理啊,
好的 謝謝老師
?希望以上回復(fù)能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~