對(duì)方是否已經(jīng)認(rèn)證,如果對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,需要發(fā)給對(duì)方紅字發(fā)票。
你好,供應(yīng)商一月開了發(fā)票給我們,三月發(fā)生退款,對(duì)方說要扣掉稅點(diǎn)后的金額退給我們,請(qǐng)問銷售方不是可以紅沖嗎?購買方還未認(rèn)證,,電子發(fā)票
你好,我想問下銷售方開給我們的專票我們已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在銷售方要部分沖紅發(fā)票可以嗎
我想問一下,購買方已認(rèn)證沖紅的專用發(fā)票,還要給回收銷售方嗎?
老師你好,我想請(qǐng)問一下我收到了對(duì)方開的電子專用發(fā)票,沒有電子發(fā)票章,能用嗎?
# 提問 #對(duì)方紅沖的電子發(fā)票 我們付款方還用要嗎?謝謝
請(qǐng)問個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍龅墓麡?,但是沒申請(qǐng)過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅。現(xiàn)在24年12月利潤表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè),會(huì)計(jì)憑證中暫估附件用的是采購單,后面退稅用的是采購合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會(huì)不會(huì)跟之前所簽資料進(jìn)行對(duì)比呢?
銀行賬戶維護(hù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
養(yǎng)豬場,是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報(bào)稅務(wù),一般還需向哪些主管部門提供報(bào)表?
老師,您好!請(qǐng)教 企業(yè)籌建中購入的固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備到達(dá)車間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設(shè)備 中嗎?待全部安裝完畢,到達(dá)可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目中的金額分?jǐn)偟剿械臋C(jī)器設(shè)備上,可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
我公司做地暖銷售及安裝業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)只有材料13%,請(qǐng)安裝隊(duì)安裝。銷售開具9%的建筑安裝施工發(fā)票合理嗎?如果合理,材料和提供安裝服務(wù)占比多少為合理?會(huì)不會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)稽查,13% 和9%差率騙稅風(fēng)險(xiǎn)。如果不合理,要如何開票?以及聘請(qǐng)施工隊(duì)目前沒有進(jìn)項(xiàng)來源,有何籌劃方法?
對(duì)方說還沒用
沒有的話,您就自己開具紅字,也不用給對(duì)方。
那如果對(duì)方要是用了的話,不發(fā)給對(duì)方,我們這邊也沖不了是吧
如果對(duì)方抵扣了也是可以紅沖的,對(duì)方需要開具紅字發(fā)票信息表。
如果對(duì)方抵扣了,我們這邊是不能直接開紅的是嗎
是的,需要對(duì)方開具紅字發(fā)票信息表。
我這邊不經(jīng)過對(duì)方就能開,證明對(duì)方?jīng)]有用是吧
不是這樣子的,不能以這個(gè)來判定。
那么以什么標(biāo)準(zhǔn)呢
這么說吧,不管對(duì)方有沒有認(rèn)證抵扣,咱們都可以。紅充發(fā)票。只不過是操作規(guī)范性的問題。
都可以紅沖就行就行
是的都可以進(jìn)行紅沖操作。