你好; 紅沖后? 你按照實(shí)際的稅率去報(bào)稅; 之后 在處理發(fā)票; 可能會(huì)造成對(duì)比不了數(shù)據(jù)??
請(qǐng)教個(gè)問題,我們是小規(guī)模公司,去年開的普票稅率1%,現(xiàn)在開票是免稅的。有個(gè)客戶要求對(duì)去年開的幾張發(fā)票紅沖然后重新開,中間1%稅率怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師,問一下,從4月開始小規(guī)模普票免稅,專票3%我們公司從4月有部分開了1%這種怎么填寫在增值稅申報(bào)里面,自行開具增值稅普票也有沖紅的按照1%,在申報(bào)表里面怎么填寫呢
小規(guī)模公司,在2023年第一季度有開出1%及3%的專票,1%、3%及免稅的普票(其中包含有服務(wù)類,申報(bào)增值稅時(shí)是否需要分開填寫?),還紅沖了一張2022年開出的53000元免稅的普票;現(xiàn)在申報(bào)增值稅不知道怎么填寫?后續(xù)錄入憑證時(shí)需要注怎么錄入的嗎?
請(qǐng)問下老師,深圳這邊,小規(guī)模公司去年開的普票是免稅的,也有一部分是2023年1月開的稅率是1%,現(xiàn)在需要沖紅,有啥影響嗎?申報(bào)表要怎么填?
您好,請(qǐng)教你個(gè)問題,我們公司今年是一般納稅人,現(xiàn)在要紅沖去年小規(guī)模時(shí)開具的發(fā)票,去年是免稅的,這個(gè)增值稅我應(yīng)該怎么申報(bào)?需要怎么填申報(bào)表?
老師,無票支出具體填寫A105000的那一行?
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價(jià)開票嗎? 還是按報(bào)關(guān)單上的總金額開票
截止到24.12月公司虧損86萬多,如果25年4個(gè)季度都有預(yù)交所得稅,是不是需要保證25年利潤(rùn)總額大于86萬,明年才不會(huì)生成退稅?
第一題的第一問 和第二題的第4問 收購(gòu)和(繼承 饋贈(zèng) 企業(yè)合并)處理方法一樣嗎 第一問的答案說 應(yīng)該在收購(gòu)前處置為什么立即處置不可以
請(qǐng)問一下打印店里的打印費(fèi)的稅務(wù)編碼是什么?屬于稅務(wù)哪一類?
出售30%的股權(quán)為什么是4分之3
老師,您好!請(qǐng)教您 企業(yè)的賬套庫存數(shù),利潤(rùn)表的成本與利潤(rùn)總額數(shù)都與稅務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)不一致!這樣是先把賬套的數(shù)據(jù)更正好再去更正稅務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,匯算清繳無票支出填那張表格
老師 水晶需要交消費(fèi)稅嗎
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價(jià)開票嗎? 還是按報(bào)關(guān)單上的總金額開票