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老師,去年前半年交了幾百元的企業(yè)所得稅,但是后半年虧損,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)顯示本年應(yīng)退稅額幾百元,這個(gè)是不是要退稅呢?

2023-04-18 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-18 10:59

對(duì)的,是的,這個(gè)是應(yīng)該退回來(lái)的。

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快賬用戶(hù)4799 追問(wèn) 2023-04-18 11:12

有什么辦法可以讓不退稅呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-18 11:16

你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額,這個(gè)用彌補(bǔ)虧損的絕對(duì)值?退稅的金額/稅率

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快賬用戶(hù)4799 追問(wèn) 2023-04-18 11:18

這個(gè)是什么意思呢?老師,沒(méi)理解

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齊紅老師 解答 2023-04-18 11:21

你好,這個(gè)就是調(diào)增的金額,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列的這個(gè)金額?需要退稅的金額/稅率

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快賬用戶(hù)4799 追問(wèn) 2023-04-18 11:29

我沒(méi)有調(diào)增,直接申報(bào)了,申請(qǐng)了暫不退稅,可以嗎?老師

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齊紅老師 解答 2023-04-18 11:30

號(hào)不可以的,早晚都得退回來(lái),因?yàn)檫@個(gè)不允許抵扣你以后需要繳納的所得稅。

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快賬用戶(hù)4799 追問(wèn) 2023-04-18 11:31

那我的賬上和實(shí)際凈利潤(rùn)就不一樣了,這要怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-18 11:31

你好,可以忽略這個(gè)差異的,一個(gè)是稅法利潤(rùn),一個(gè)是會(huì)計(jì)利。

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快賬用戶(hù)4799 追問(wèn) 2023-04-18 11:32

怎么忽略的,意思賬上和凈利潤(rùn)就一直不一樣了嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-18 11:36

啊,就是不用管他了,不用再調(diào)整了。

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