你之前的是什么時(shí)候開(kāi)的呢?
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月月底開(kāi)張機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票,到9月份月初紅沖,那么這張發(fā)票相應(yīng)已經(jīng)紅沖了,但上個(gè)月開(kāi)出這張機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票是要納稅對(duì)嗎?那么到9月份紅沖那張也是沖數(shù)是嗎?
紅沖了一張發(fā)票,選的銷售方申請(qǐng),直接開(kāi)了信息表開(kāi)了一張紅字發(fā)票,但是過(guò)了幾天購(gòu)買(mǎi)方那邊又說(shuō)這張他們已經(jīng)抵扣了,他們抵扣了,我也紅沖了,這是咋回事,我怎么弄
您好,紅沖去年的普通發(fā)票,已經(jīng)紅沖過(guò)了,但是紅沖的這張發(fā)票在今天看不到,也不顯示,是什么原因
老師您,我這邊開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票重復(fù)開(kāi)了一張已經(jīng)紅沖了一張,但是為什么只顯示紅沖的那張
老師,對(duì)方開(kāi)我們公司發(fā)票,但是這張發(fā)票要沖紅,怎么查看這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢(qián)打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開(kāi)票嗎?怎么處理收到的這筆錢(qián)
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬(wàn),A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬(wàn),已實(shí)繳168萬(wàn);B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬(wàn)。現(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬(wàn),這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬(wàn)。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)