每月攤銷金額是900/120=7.5 累計(jì)攤銷7.5*10=75 賬面價(jià)值900-75-10=815 2022年攤銷815/(120-10)*12=88.91 年底賬面價(jià)值815-88.91=726.09
某公司2019年3月初購入一項(xiàng)專利權(quán),價(jià)值900萬元,預(yù)計(jì)使用壽命10年,按直線法攤銷。2019年年末計(jì)提減值為10萬元,計(jì)提減值后攤銷方法和年限不變。那么2020年年末無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值為(?。┤f元。 A.726.09 B.732.5 C.710 D.733.58 2019年年末的賬面價(jià)值為=900-75-10=815(萬元);2020年應(yīng)該攤銷的金額=815/(9×12+2)×12=88.91(萬元);老師這個(gè)地方9*12+2 這里的2算的什么啊不是只剩9年了干嘛還要加上2沒懂
潤葉家具股份公司20x7年根據(jù)發(fā)生的管理費(fèi)用,進(jìn)行了如下的賬務(wù)處理。(1)20x7年11月29日,用銀行存款支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)4000元。(2)20x7年12月9日,用現(xiàn)金支付聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi)3000元。(3)20x7年12月30日,計(jì)提總部辦公大樓和交通工具的折舊,這兩項(xiàng)資產(chǎn)均為11月購入,均應(yīng)自12月起按月計(jì)提折舊。(4)20x7年11月和12月每月計(jì)提攤銷無形資產(chǎn)(土地使用權(quán))。按照40年攤銷,預(yù)計(jì)殘值為0,每月攤銷25000元,兩個(gè)月共攤銷50000元
會計(jì)分錄潤葉家具股份公司20x7年根據(jù)發(fā)生的管理費(fèi)用,進(jìn)行了如下的賬務(wù)處理。(1)20x7年11月29日,用銀行存款支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)4000元。(2)20x7年12月9日,用現(xiàn)金支付聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi)3000元。(3)20x7年12月30日,計(jì)提總部辦公大樓和交通工具的折舊,這兩項(xiàng)資產(chǎn)均為11月購入,均應(yīng)自12月起按月計(jì)提折舊。(4)20x7年11月和12月每月計(jì)提攤銷無形資產(chǎn)(土地使用權(quán))。按照40年攤銷,預(yù)計(jì)殘值為0,每月攤銷25000元,兩個(gè)月共攤銷50000元
寫會計(jì)分錄,潤葉家具股份公司20x7年根據(jù)發(fā)生的管理費(fèi)用,進(jìn)行了如下的賬務(wù)處理。(1)20x7年11月29日,用銀行存款支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)4000元。(2)20x7年12月9日,用現(xiàn)金支付聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi)3000元。(3)20x7年12月30日,計(jì)提總部辦公大樓和交通工具的折舊,這兩項(xiàng)資產(chǎn)均為11月購入,均應(yīng)自12月起按月計(jì)提折舊。(4)20x7年11月和12月每月計(jì)提攤銷無形資產(chǎn)(土地使用權(quán))。按照40年攤銷,預(yù)計(jì)殘值為0,每月攤銷25000元,兩個(gè)月共攤銷50000元
老師,支付房租費(fèi)。一共2萬,我上半年的一次性計(jì)入了成本,下半年還有1萬我分?jǐn)?個(gè)月。我開始時(shí)間是啥時(shí)候?已攤銷月份前六個(gè)月是不是也算
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個(gè)稅種如何計(jì)算,謝謝老師
有個(gè)公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個(gè)會計(jì)把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒有科目余額表,這個(gè)有辦法接上這個(gè)賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機(jī)兩臺發(fā)動機(jī)總成,單價(jià)超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?