您好,這個是可以作為以前年度損益調(diào)整的
您好,請問去年有一筆補交個人所得稅+滯納金的正確科目是,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,借:營業(yè)外收入-滯納金,貸:銀行存款,但都做錯成了借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款了,現(xiàn)跨年了應(yīng)該怎么調(diào)整呢
#提問#老師,我今年補繳去年的所得稅,同時繳納了滯納金,滯納金部分是做營業(yè)外支出還是做以前年度損益調(diào)整,是不是也應(yīng)該納入應(yīng)交所得稅里面
老師好 我發(fā)現(xiàn)去年應(yīng)交稅費教育費附加應(yīng)該繳納100 滯納金繳納10元 但是去年這110元都計入了應(yīng)交稅費教育費附加這個科目里 我想調(diào)整一下 把應(yīng)計入營業(yè)外支出 滯納金的10元調(diào)整出來 應(yīng)該如何更改賬務(wù)呢
以前年度損益調(diào)整是哪個會計要素下的分類???去年有一筆滯納金支付了,應(yīng)該是應(yīng)交稅費,我計入了營業(yè)外支出,沒辦法反結(jié)帳,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢。
以前年度的主營業(yè)務(wù)收入多記了(少記了:利息支出),調(diào)整分錄怎么做?包括應(yīng)稅調(diào)整分錄?
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師您好,那請問會計分錄我應(yīng)該怎么做呢?
您好,借 應(yīng)交稅費? 貸 以前年度損益調(diào)整??
就是不用涉及到營業(yè)外支出嘛
對的,這個是不涉及的
好的,謝謝老師,那我還想還問一下,調(diào)整后應(yīng)交稅費借方會有期末余額,我是否需要調(diào)平呢
借方余額的話,轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn)
但是老師我這筆業(yè)務(wù)實際是想要把我少記的營業(yè)外支出給體現(xiàn)出來,不應(yīng)該屬于咱們的資產(chǎn)呀
那你不然就這樣,借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費,這樣
就不管以前年度損益了對嗎
嗯對是這個意思的哈
好的,謝謝老師了
沒事的哈,祝您開心的呢