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收到供應商開的紅字發(fā)票,要沖主營業(yè)務成本,如何入賬?

2023-04-17 18:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-17 18:33

您好,不用的, 沖 原材料就行了,因為 主營業(yè)務成本 是對應收入。

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快賬用戶3198 追問 2023-04-17 18:35

但購買入賬時借方就是入主營業(yè)務成本哦

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齊紅老師 解答 2023-04-17 18:36

您好,那這個紅票還要開藍票么,沖主營業(yè)務成本不太好

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快賬用戶3198 追問 2023-04-17 18:38

要開的,因為是建筑公司,這些材料入賬是直接入了成本科目的

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齊紅老師 解答 2023-04-17 18:39

您好,那暫時沖一個成本科目行么,沖主營業(yè)務成本? 利潤 一下子就影響 了

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快賬用戶3198 追問 2023-04-17 18:53

按沖主營業(yè)務成本的會計分錄要怎么做?

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快賬用戶3198 追問 2023-04-17 18:55

這發(fā)票進項已抵扣的了

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齊紅老師 解答 2023-04-17 18:56

您好,我們很懶,就把以前的藍字發(fā)票的憑證沖紅了,原樣沖了

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快賬用戶3198 追問 2023-04-17 18:58

這發(fā)票已抵扣的了哦,也原樣沖了,也可以的,是嗎?

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快賬用戶3198 追問 2023-04-17 18:58

不用應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出這個科目了,是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-17 19:04

您好,不好意思,我不知道是抵扣了,那要把進項改為??進項稅額轉出了? 借 :成本科目(負)??貸:應付(負),應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)。(正)? 您 覺得可以么

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齊紅老師 解答 2023-04-17 19:25

您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~

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您好,不用的, 沖 原材料就行了,因為 主營業(yè)務成本 是對應收入。
2023-04-17
學員您好,您的問題具體是什么?有截圖嗎?
2023-04-17
借:主營業(yè)務成本負數(shù)? ? ? 貸:應付賬款 負數(shù) ????? 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數(shù)
2023-04-17
你好,你銷售的是產品嗎?
2023-05-10
你好,借:應收,貸:主營業(yè)務收入,應交增值稅紅字 如果退貨了,則需要下面的步驟
2020-12-02
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