借:應(yīng)付賬款等 貸:利潤分配-未分配利潤
老師,去年12月份賬上暫估了一筆費(fèi)用,沒有發(fā)票,匯算時做調(diào)增,賬上怎么處理?
老師,2022年12月份暫估了一筆費(fèi)用,實(shí)際沒有發(fā)生,賬務(wù)和稅務(wù)上如何處理?
老師,2022年12月份暫估了一筆費(fèi)用,實(shí)際沒有發(fā)生,賬務(wù)和稅務(wù)上如何處理?
老師,去年12月份暫估了一筆費(fèi)用,實(shí)際沒發(fā)生,匯算時調(diào)增,賬上怎么處理?
老師,去年12月份暫估了一筆費(fèi)用,實(shí)際沒發(fā)生,匯算時調(diào)增,賬上怎么處理?
老師,23年的賬,有暫估100萬,在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤多了100萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢對不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開票嗎?)我們可以按FOB報關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會不會讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個稅嗎,就是專項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價值嗎?
外購的玉米拿來批發(fā)零售免增值稅嗎
老師好,請問一般納稅人只能開13個點(diǎn)的普票嗎
那個24年賬的話和電子稅務(wù)局網(wǎng)廳不一樣對不起來我是不是要把賬一直反結(jié)賬到24年去?重新錄入正確的然后再去更正所有報表。還是前面不反結(jié)賬,然后就在當(dāng)月現(xiàn)在調(diào)賬?
你好老師,我們剛成立了一個公司,買的辦公室用品和廠房設(shè)備如何做賬
老師,增資的話是需要拿錢實(shí)投嗎?要完成增資和股轉(zhuǎn)是不是還是要先做稅務(wù)后工商?
那稅務(wù)上呢
按更正后的報表正常匯算清繳
意思還得更正2022年4季度的財務(wù)報表呢
匯算清繳時調(diào)增不行?
不行的,這個是以前虛估的,要按更正后的報表申報