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老師,報(bào)稅遇到一季度紅沖了一筆去年10月發(fā)票,去年10月是免稅,今年1季度紅沖的也是免稅,但是現(xiàn)在報(bào)增值稅的時候?qū)嶋H發(fā)生稅額和扣除了紅沖票后的金額算出來稅率金額不樣,該怎么申報(bào)

2023-04-17 13:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-17 13:47

你好,需要繳納增值稅的嗎?

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快賬用戶1918 追問 2023-04-17 13:49

小規(guī)模納稅人,因?yàn)橛虚_專票,專票部分正常繳納,普票部分沒有超額,普票部分不需要,紅沖也是普票

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齊紅老師 解答 2023-04-17 13:51

你好,季度銷售額在30萬以內(nèi)的話,第十欄填寫你的銷售額就可以的,這個是正數(shù)銷售額減去負(fù)數(shù)銷售額之后的。

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齊紅老師 解答 2023-04-17 13:51

免稅的稅額,用這個銷售額乘以3%。

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快賬用戶1918 追問 2023-04-17 13:52

但是和稅務(wù)數(shù)據(jù)里面實(shí)際開票的稅額不一樣

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齊紅老師 解答 2023-04-17 13:55

你好,那什么原因不一致?

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快賬用戶1918 追問 2023-04-17 14:18

比如我本季度開票金額是2萬普票,紅沖了一張2000金額免稅票,那實(shí)際本季度銷售額就是1.8萬,按照1%實(shí)際稅額是200(數(shù)字稅務(wù)賬戶也是這個金額),但實(shí)際填寫增值稅的時候是1.8*1%=180,

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齊紅老師 解答 2023-04-17 14:20

你好,銷售額填寫18000,免稅的稅額按照一萬八乘以3%。

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快賬用戶1918 追問 2023-04-17 14:25

這樣和數(shù)字稅務(wù)賬戶稅額對不上也沒有關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-17 14:26

對的,是的,沒有關(guān)系的,忽略。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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