你好,需要繳納增值稅的嗎?
老師想問一下,去國外出差沒有發(fā)票,用小票報(bào)銷能認(rèn)可嗎?
老師,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人差額征稅計(jì)稅,適用一個季度開普票不超30萬的優(yōu)惠政策嗎
匯繳清算的時候資產(chǎn)總額自動出來、從業(yè)人數(shù)也是自動出來,是不是不要管他,這個是怎么計(jì)算出來?
以前年度損益調(diào)整的金額需要在所得稅匯算清繳表中列明嗎
你好,我們公司因?yàn)楣镜刂纷N了,有筆收款未開票,現(xiàn)在有個公司喊我們必須用已注銷的公司轉(zhuǎn)款,這種如果該怎么處理呢
您好老師借實(shí)收資本貸實(shí)收資本摘要怎么寫呀
老師好,我想問一下去年三季度填錯一個數(shù)據(jù),就是廣宣費(fèi)誤填了816元,能不能修改?
個體戶 上個月開了8萬的發(fā)票 過幾天還需要開7萬的發(fā)票有辦法避稅嗎
企業(yè)注冊資金多少有什么需要注意的么?多好還是少好
老師,我想問下2023年已計(jì)提的費(fèi)用發(fā)票金額,當(dāng)時沒收到票,匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增,2025年才收到票,2025年的賬如何做,還有到時候2025年的匯算清繳怎么調(diào)整?
小規(guī)模納稅人,因?yàn)橛虚_專票,專票部分正常繳納,普票部分沒有超額,普票部分不需要,紅沖也是普票
你好,季度銷售額在30萬以內(nèi)的話,第十欄填寫你的銷售額就可以的,這個是正數(shù)銷售額減去負(fù)數(shù)銷售額之后的。
免稅的稅額,用這個銷售額乘以3%。
但是和稅務(wù)數(shù)據(jù)里面實(shí)際開票的稅額不一樣
你好,那什么原因不一致?
比如我本季度開票金額是2萬普票,紅沖了一張2000金額免稅票,那實(shí)際本季度銷售額就是1.8萬,按照1%實(shí)際稅額是200(數(shù)字稅務(wù)賬戶也是這個金額),但實(shí)際填寫增值稅的時候是1.8*1%=180,
你好,銷售額填寫18000,免稅的稅額按照一萬八乘以3%。
這樣和數(shù)字稅務(wù)賬戶稅額對不上也沒有關(guān)系嗎?
對的,是的,沒有關(guān)系的,忽略。