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請問一下這種題目怎么寫?

2023-04-17 09:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-17 09:20

同學,你好,什么題目

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快賬用戶7333 追問 2023-04-17 09:29

這種題目

這種題目
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齊紅老師 解答 2023-04-17 09:48

方案一:自行加工成最終應稅消費品。 應納消費稅=7.000X56% 150×0.3=3965(萬元), 稅后凈利潤=(7000-1000-1500-3965)×(1-25%)=401.25(萬元)。 方案二:委托加工成半成品煙絲后,再自行加工成最終應稅消費品。 甲卷煙廠支付加工費的同時, 向受托方乙卷煙廠支付其代收代繳消費稅=(1000 800)÷(1-30%)×30%=771.43(萬元), 甲卷煙廠銷售卷煙后: 應納消費稅=7 000×56% 150×0.3-771.43=3193.57(萬元), 共承擔消費稅=771.43 3193.57=3965(萬元), 稅后凈利潤=(7000-1000-800-700-771.43-3193.57)×(1-25%)=401.25(萬元)。 方案三:委托加工成最終應稅消費品 甲卷煙廠支付加工費的同時,向受托方乙卷煙廠支付其 代收代繳消費稅=(1000 1500 150×0.3)÷(1-56%)×56% 150×0.3=5784.09×56% 150×0.3=3 284.09(萬元),由于7000萬元>5784.09萬元, 因此需補繳消費稅=7000×56% 150×0.3-3284.09=3 965-3 284.09=680.91(萬元) 稅后凈利潤=(7 000-1 000-1500-3284.09-680.91)×(1-25%)=401.25(萬元)。 由此可見,采取方案一、方案二和方案三消費稅稅負相等,均為680.91萬元,稅后凈利潤也相等均為401.25萬元,但從資金時間價值的角度,方案一繳稅最晚,其次是方案二,最后是方案三。因此,方案一最優(yōu),其次是方案二,最后是方案三。

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快賬用戶7333 追問 2023-04-17 21:43

方案三的數是咋算的?有點亂

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齊紅老師 解答 2023-04-17 21:53

同學,你好,加號沒發(fā)出來(1000 +1500 +150×0.3)÷(1-56%)×56% +150×0.3=5784.09×56% +150×0.3=3 284.09

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快賬用戶7333 追問 2023-04-17 22:00

為啥子怎么算?后面是復合計算,那前面計算的是?

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快賬用戶7333 追問 2023-04-17 22:02

稅負不是3965嗎?怎么變成了680.91了

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齊紅老師 解答 2023-04-18 08:25

同學,是復合計稅,680.91是需要補繳的稅

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同學,你好,什么題目
2023-04-17
您好,根據新企業(yè)所得稅法規(guī)定: 第六十條 除國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定外,固定資產計算折舊的最低年限如下: (一)房屋、建筑物,為20年; (二)飛機、火車、船、機器、機械和其他生產設備,為10年; (三)與生產經營活動有關的器具、工具、家具等,為5年; (四)飛機、火車、船以外的運輸工具,為4年; (五)電子設備,為3年。 月折舊額=原值/折舊年限/12,按照上面信息填寫即可
2023-01-05
你看一下圖片,參考一下
2021-12-21
你好,第二種方案比第一種交的增值稅要多。稅法上,折扣銷售的商品將折扣額開在同一張發(fā)票金額的,按折扣后的金額計算增值稅,即按900元作為銷售額計算增值稅;第二種企業(yè)以買一贈一等方式組合銷售本企業(yè)商品的,不屬于捐贈,應將總的銷售金額按各項商品的公允價值的比例來分攤確認各項的銷售收入。應按1000元作為銷售額計算增值稅。
2021-10-19
同學你好,答案正在整理中,請稍等
2022-11-13
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