您好,這個(gè)是沒必要計(jì)提的
建筑工程企業(yè)在外地施工按3%預(yù)繳企業(yè)所得稅,回到機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)時(shí),本季度企業(yè)所得稅如何計(jì)算。
建筑勞務(wù)清包工,異地跨區(qū)域施工,在外地預(yù)繳了企業(yè)所得稅,季度申報(bào)的時(shí)候預(yù)繳的企業(yè)所得稅可以扣除嗎?
老師,我們是建筑施工企業(yè),本年度有預(yù)繳企業(yè)所得稅,第一季度預(yù)繳348.62,第二季度預(yù)繳了838.67,當(dāng)我填打交企業(yè)所得稅季度申報(bào)表時(shí),出現(xiàn)了這種情況。我填上第15行348.67或者348.67+838.67之和,都不行,這里我應(yīng)該怎么填?
企業(yè)是一般納稅人,建筑施工行業(yè),企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,如果第一個(gè)季度錢收到10萬付出去8萬了,當(dāng)季度沒有收到發(fā)票,這個(gè)季度企業(yè)所得稅預(yù)繳怎么算,然后在第二個(gè)季度又付出去剩余2萬,第二個(gè)季度企業(yè)所得稅預(yù)繳怎么算
第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅費(fèi)用,需要計(jì)提嗎
分公司獨(dú)立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)是和總公司合并報(bào)表嗎?把分公司和總公司的報(bào)表數(shù)據(jù)加起來嗎?
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
新開公司,目前沒有業(yè)務(wù),法人是退休人員,辦稅員在其他公司任職買社保。目前需要在自然人納稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅么?
你好,老師,之前會(huì)計(jì)交接下來的現(xiàn)金余額高達(dá)300多萬,具體原因也不知,沒辦法溝通,那我看對(duì)應(yīng)其他應(yīng)付款兩個(gè)老板名下的個(gè)人往來也很多,那我能用現(xiàn)金沖其他應(yīng)付款嗎?
老師 有沒有那個(gè)固定資產(chǎn)分?jǐn)偠嗌倌甑谋砀?比如電子設(shè)備4年
老師,22年 21年系統(tǒng)還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,一直沒抵扣,怎么辦啊 ,我們也沒收到,一年前的紙質(zhì)發(fā)票是不是沖不了了啊
在公司地打車的費(fèi)用,計(jì)入什么科目
所得稅匯算清繳小規(guī)模納稅人一般企業(yè)收入明細(xì)表及一般企業(yè)成本支出明細(xì)表不用選直接主表填?
問題①銀行回單重復(fù)打印了一遍,為了不浪費(fèi)紙把紙張反過來塞進(jìn)了打印機(jī)里,打了將要打印的憑證。現(xiàn)在憑證反面是銀行回單,用紅筆畫個(gè)打叉號(hào)是不是就可以正常裝訂了 問題②公司為拓展業(yè)務(wù)貸款,因?yàn)榕略举Y金不足。還貸款時(shí)還了本金利息和融擔(dān)費(fèi),融擔(dān)費(fèi)可以讓對(duì)方給我們開具專票并且我們也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的吧,我們正常業(yè)務(wù)對(duì)外開票是開現(xiàn)代服務(wù)6%稅率發(fā)票。 問題③給對(duì)方要專票并且抵扣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問下我們有個(gè)供應(yīng)商,之前是A公司和我們合作,后邊換B公司,然后B公司給我們出了一個(gè)加大投入合并主體的通知,以后就由b公司和我們合作了,這個(gè)合理嗎