您好,1.這個(gè)材料沒(méi)有入賬也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本,就是我們申報(bào)的增值稅和賬上的進(jìn)項(xiàng)有點(diǎn)對(duì)不上,在1月入賬,1月份申報(bào)的增值稅表里就對(duì)上了。 2.附加稅影響利潤(rùn),理論上要更正2022年度的匯算清繳報(bào)表的,但金額不大,稅務(wù)也不會(huì)查這么細(xì)的
老師,您好,我想請(qǐng)問(wèn)下1.老板拿來(lái)2019年的發(fā)票要報(bào)銷(xiāo),金額有點(diǎn)大,有五六萬(wàn)萬(wàn)了,這塊肯定得做賬報(bào)銷(xiāo)那應(yīng)該怎么處理?在今年2021年3月的賬務(wù)里計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目核算嗎?2.那這次費(fèi)用本應(yīng)該在2020年對(duì)2019年進(jìn)行匯算清繳,那相當(dāng)于2019年本應(yīng)少繳納這次費(fèi)用對(duì)應(yīng)稅率的所得稅,現(xiàn)在計(jì)入以前年度損益調(diào)整后要對(duì)2019年所得稅匯算清繳進(jìn)行追補(bǔ)嗎?3.如果追補(bǔ)這塊具體需要怎么操作?4.在今年進(jìn)行以前年度損益調(diào)整處理后,2021年在2022年進(jìn)行匯算清繳時(shí)這部分要進(jìn)行調(diào)減嗎?麻煩老師解答,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,年終獎(jiǎng)所屬2022年,但是2023年個(gè)稅沒(méi)有申報(bào),計(jì)劃1月發(fā)放,現(xiàn)在12月尚未關(guān)賬,可以在12月份計(jì)提,2023年1月發(fā)放(一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)稅政策延至2023年底),申報(bào)是在2月,個(gè)稅就做在2月對(duì)嗎?如果12月就發(fā)放申報(bào),和2023年1月發(fā)放會(huì)有什么不同的影響?政策延期到23年底,也就是說(shuō)2022年還是2023年,年終獎(jiǎng)都可以一次性單獨(dú)計(jì)稅,我不太明白還有別的什么影響?
我想請(qǐng)問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題 ,第一個(gè)就是2023年應(yīng)付職工薪酬期初余額有個(gè)238840,我昨天才查出來(lái),是2021年5月份計(jì)提了一筆143840,6月份計(jì)提了一筆95000,因?yàn)闆](méi)有發(fā)放,去年匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了,但現(xiàn)在這2筆實(shí)際上是不可能再發(fā)出去了。 2022年目前還沒(méi)有匯算清繳,但是2022年四季度是有盈利的,已經(jīng)繳了一點(diǎn)所得稅了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這個(gè)賬務(wù)處理呀? 麻煩你有空的時(shí)候回一下我,謝謝你了[微笑]
我想請(qǐng)問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題 ,第一個(gè)就是2023年應(yīng)付職工薪酬期初余額有個(gè)238840,我昨天才查出來(lái),是2021年5月份計(jì)提了一筆143840,6月份計(jì)提了一筆95000,因?yàn)闆](méi)有發(fā)放,去年匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了,但現(xiàn)在這2筆實(shí)際上是不可能再發(fā)出去了。 2022年目前還沒(méi)有匯算清繳,但是2022年四季度是有盈利的,已經(jīng)繳了一點(diǎn)所得稅了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這個(gè)賬務(wù)處理呀?
2022年12月有2份材料發(fā)票已抵扣了進(jìn)項(xiàng),但沒(méi)有出賬,憑證里沒(méi)登記,請(qǐng)問(wèn)如何處理?可以在1月里補(bǔ)做賬嗎?
個(gè)體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷(xiāo)對(duì)公賬號(hào)
合營(yíng)企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買(mǎi)社保,但是一直沒(méi)買(mǎi)社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫(xiě)
買(mǎi)票和虛開(kāi)發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書(shū)本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說(shuō)可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過(guò)當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營(yíng)充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
但是材料票到現(xiàn)在還沒(méi)做到賬上哦,那現(xiàn)在是要補(bǔ)在1月還是補(bǔ)在4月的賬上?
1至3月的增值稅已經(jīng)申報(bào)了
您好,補(bǔ)1月和4月一樣的了,我們倉(cāng)庫(kù)有庫(kù)存 ,也不會(huì)因?yàn)檫@個(gè)沒(méi)入賬導(dǎo)致庫(kù)存為負(fù)
那去年那2筆附加稅的計(jì)提,也是補(bǔ)在今年1月就可以了,是嗎?
您好,金額多少啊,我們這個(gè)稅不多的,就補(bǔ)1月好了
金額有10000左右哦
您好,還是算了,現(xiàn)在我們?nèi)パa(bǔ)交12月份的附加稅也是要交滯納金的,我們?cè)诂F(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)了就是以后稅務(wù)查到了,也是補(bǔ)這點(diǎn)滯納金,但有可能稅務(wù)沒(méi)發(fā)現(xiàn)或者這點(diǎn)金額不值得稅務(wù)讓我們調(diào)回去交滯納金呢
不是要補(bǔ)交附加稅,現(xiàn)在的情況是去年已經(jīng)交了,忘記做計(jì)提這筆分錄了。
您好,這么回事啊,那這個(gè)太好處理了,在年度所得稅匯算清繳納稅調(diào)減,我們分錄在今年是? 借:以前年度損益調(diào)整? ?借:應(yīng)交稅鑫-附加稅
做納稅調(diào)減的話,是不是會(huì)影響到去年的企業(yè)所得稅,是不是會(huì)退稅?
您好,會(huì)的,會(huì)退稅的,這樣還是別調(diào)了,退稅好麻煩,稅務(wù)會(huì)讓我們?cè)偬峁┵Y料(也不一定,看各稅務(wù)局專(zhuān)管員了)
按不調(diào)的話,如何做這筆賬務(wù)處理?
您好,不高就是把這個(gè)計(jì)提的附加稅分錄做在2023年了
也就是說(shuō)按正常計(jì)提分錄做一筆憑證就可以了,是嗎?
怎么樣算出把這筆調(diào)整了,會(huì)不會(huì)要退稅?
您好,是的。2.這個(gè)調(diào)減了,再來(lái)一個(gè)調(diào)增就不用退稅了
不是很明白
您好,這個(gè)10000調(diào)減了應(yīng)納所得額,會(huì)產(chǎn)生退稅了,那您說(shuō)不要退稅,就再找一個(gè)項(xiàng)目調(diào)增應(yīng)納稅所得額,這樣一增一減,不就不用退稅了啊