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老師好,問(wèn)下年報(bào)招待費(fèi)需要調(diào)整納稅,這個(gè)稅按照什么比例計(jì)算

2023-04-15 12:54
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-15 12:55

你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰ 單位是小型微利企業(yè)嗎? 應(yīng)納稅所得額是低于100萬(wàn) 嗎?

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快賬用戶(hù)6019 追問(wèn) 2023-04-15 12:59

是 小微企業(yè), 低于 100 萬(wàn), 如何算

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齊紅老師 解答 2023-04-15 13:01

你好,補(bǔ)交的所得稅=納稅調(diào)增的金額*2.5% 比如收入100萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬(wàn),發(fā)生額的60%=1.2萬(wàn),收入的5‰=0.5萬(wàn),按0.5萬(wàn)扣除,納稅調(diào)增1.5萬(wàn) 補(bǔ)交的所得稅=1.5萬(wàn)*2.5%

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快賬用戶(hù)6019 追問(wèn) 2023-04-15 13:04

老師,彌補(bǔ)以前年度虧損的話這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整的還需要納稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-15 13:04

你好,如果彌補(bǔ)以前年度虧損之后是虧損,不需要納稅。 如果彌補(bǔ)以前年度虧損虧損之后是盈利,就需要納稅的?

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快賬用戶(hù)6019 追問(wèn) 2023-04-15 13:05

年報(bào)表,稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表中的第 6 行,本年度抵免前應(yīng)納稅額如何填寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2023-04-15 13:06

不同問(wèn)題,請(qǐng)重新發(fā)起提問(wèn),謝謝配合。

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你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰ 單位是小型微利企業(yè)嗎? 應(yīng)納稅所得額是低于100萬(wàn) 嗎?
2023-04-15
同學(xué)您好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn):1、發(fā)生額的60%,2、營(yíng)業(yè)收入5‰,這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)取較低的那個(gè)。
2022-05-10
你好,他稅前扣除比例還有一個(gè)是發(fā)生額的60%,哪個(gè)小按哪個(gè)來(lái)抵扣?
2021-01-08
廣告費(fèi)是不超過(guò)營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)營(yíng)業(yè)收入的15%。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)是發(fā)生額的60%和收入的千分之五,按照小的扣除。
2021-03-26
沒(méi)有收入,招待費(fèi)全部調(diào)增
2021-05-12
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