你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰ 單位是小型微利企業(yè)嗎? 應(yīng)納稅所得額是低于100萬(wàn) 嗎?
老師你好,問(wèn)一下在匯算清繳時(shí)廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)的納稅調(diào)整比例
老師,管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)(不是廣宣費(fèi))需不需要做納稅調(diào)整,需要的話按什么比例調(diào)整。
老師好,問(wèn)下年報(bào)招待費(fèi)需要調(diào)整納稅,這個(gè)稅按照什么比例計(jì)算
匯算清繳時(shí)填寫(xiě)業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額:9980.3,按實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%的比例計(jì)算可稅前扣除的限額是5988.18,本納稅年度營(yíng)業(yè)收入是2506768.94,按營(yíng)業(yè)收入的5‰的比例計(jì)算可稅前扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額為12533.84,那我們納稅調(diào)整是怎么做好呢?是納稅調(diào)減6545.66嗎?
老師,你好,我想問(wèn)一下,2024年3月份我們公司產(chǎn)生了業(yè)務(wù)招待費(fèi),就是嗯發(fā)生管理費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目了,一共是1169元,這個(gè)的話嗯到最后嗯是能全抵扣嗎?還是需要調(diào)增啊什么的是按照什么比例調(diào)整超增呢?
我們店鋪比如說(shuō),拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,未分配利潤(rùn)是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對(duì)
@董老師,晚上好,提問(wèn)的
怎么建賬?怎么做工商年報(bào)?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢(shì)怎么樣?該不該離職?
老師,請(qǐng)教一下報(bào)個(gè)稅是按照實(shí)發(fā)工資,還是含著社保的應(yīng)發(fā)工資,謝謝
跨年調(diào)整應(yīng)付賬款,計(jì)入當(dāng)時(shí)損益,會(huì)計(jì)分錄,能否,借應(yīng)付賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入
老師,電商平臺(tái)的進(jìn)銷(xiāo)存怎么做,主要是每個(gè)月還有很多退貨,以實(shí)際收到款來(lái)做進(jìn)銷(xiāo)存結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本嗎
老師,現(xiàn)在三個(gè)人合伙成立一家技術(shù)公司以后去控股其他銷(xiāo)售公司,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在股權(quán)是35%,那后面公司投資公司我的股份是怎么算呢?
是 小微企業(yè), 低于 100 萬(wàn), 如何算
你好,補(bǔ)交的所得稅=納稅調(diào)增的金額*2.5% 比如收入100萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬(wàn),發(fā)生額的60%=1.2萬(wàn),收入的5‰=0.5萬(wàn),按0.5萬(wàn)扣除,納稅調(diào)增1.5萬(wàn) 補(bǔ)交的所得稅=1.5萬(wàn)*2.5%
老師,彌補(bǔ)以前年度虧損的話這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整的還需要納稅嗎
你好,如果彌補(bǔ)以前年度虧損之后是虧損,不需要納稅。 如果彌補(bǔ)以前年度虧損虧損之后是盈利,就需要納稅的?
年報(bào)表,稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表中的第 6 行,本年度抵免前應(yīng)納稅額如何填寫(xiě)
不同問(wèn)題,請(qǐng)重新發(fā)起提問(wèn),謝謝配合。