同學(xué)你好,是按差額征稅的來掛賬,在摘要里面?zhèn)渥⒑镁涂梢粤?/p>
您好老師,我們公司有一部分員工是和人力資源公司合作,屬于人力資源外包的,由人力資源公司代繳工傷,代申報(bào)個稅,這部分員工的工資,工傷費(fèi)用,個稅費(fèi)用由我們直接打給人力資源公司由他們代發(fā)。人力資源公司會給我們開一張包含了工資工傷個稅一起的差額征稅發(fā)票和一張服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票。我們對于工資工傷個稅這部分怎么入賬,分錄怎么做合適?
小A,非企業(yè)員工,由企業(yè)代繳社保,每月除了將社保公司繳納部分及個人繳納部分,打到企業(yè)公戶外,還會另外支付給企業(yè)一筆服務(wù)費(fèi),請問,小A給企業(yè)公戶打款的分錄怎么做?若用差額征收方式做賬,服務(wù)費(fèi)是否必須開具發(fā)票?
老師,你好!我公司是小規(guī)模的包裝加工企業(yè),找人力資源服務(wù)公司的派來的人加工包裝,每月打款打款給人力資源公司。工資他們自己發(fā)放。這是我公司收到對方開的發(fā)票,開票名稱寫的是人力資源服務(wù)費(fèi)-代發(fā)工資。為什么不是勞務(wù)費(fèi),或者是服務(wù)費(fèi)。這個有什么影響???還有差額征稅,
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,2021年6月份我公司開給A公司一張1200元的物管費(fèi)增值稅普通發(fā)票,當(dāng)時(shí)的會計(jì)分錄是:借應(yīng)收賬款-A公司 1200元 貸:主營業(yè)務(wù)收入-物管費(fèi)1165.04元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額34.95元。今年9月份我公司向 A公司催收這筆物管費(fèi),A公司說這個發(fā)票是去年開的,已經(jīng)過期了,要求我公司給他重新開具發(fā)票,請問我現(xiàn)在該怎么辦?
請問老師,我們是小規(guī)模人力資源公司,接到A公司社保代理業(yè)務(wù),服務(wù)費(fèi)50元/人,3月代繳A公司1人,公司和個人合計(jì)1300,已向A公司開具差額普通發(fā)票,發(fā)票金額1350(差額征稅1300),這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫分錄呢
一個小規(guī)模公司租了物業(yè)的場地下來,然后這個公司又轉(zhuǎn)租給其他公司當(dāng)辦公地點(diǎn),請問轉(zhuǎn)租出去開的經(jīng)營租賃稅率多少個點(diǎn)?
老師:客戶多開票10萬,怎么跟他算代繳的“稅費(fèi)”
請問 廣州這邊地址異常怎么處理?,一直零申報(bào),估計(jì)是地址沒有繳費(fèi),網(wǎng)上可以申請嗎?
老師農(nóng)產(chǎn)品,哪些免稅,哪些是9個點(diǎn)哪些是13個點(diǎn)
零售行業(yè)的商貿(mào)公司能牽扯到的稅率
企業(yè)價(jià)值最大化目標(biāo)彌補(bǔ)了股東財(cái)富最大化目標(biāo)過于強(qiáng)調(diào)股東利益的不足,為什么是對的?
我司與A簽訂合同100萬,付款時(shí)支付A門窗幕墻費(fèi)80萬, 支付總包B20萬,由總包B代付工資20萬,發(fā)票如何開具呢?
賬務(wù)系統(tǒng)是先入庫后出庫,進(jìn)銷存系統(tǒng)由于先出庫后入庫造成單價(jià)的差異,此差異怎樣調(diào)整
老師,公司接了一個項(xiàng)目是建驗(yàn)潮站的,請問是開建筑服務(wù),還是工程服務(wù)好
我想問一般納稅人公司,企業(yè)所得稅多少個點(diǎn)。有沒有優(yōu)惠
老師,關(guān)于這一塊沒涉及,不清楚怎么計(jì)提和掛往來
同學(xué)你好,根據(jù)你開票的右下角備注差額的數(shù)據(jù),去掛賬,就好;把摘要內(nèi)容寫清楚,
老師,我的意思是分錄怎么寫,不是寫摘要