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老師我想問一下 本月應(yīng)該繳納的增值稅是700,但是實(shí)際申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,繳納了八百,事后發(fā)現(xiàn)及時(shí)去稅務(wù)局更改了增值稅申報(bào)表,多繳納的100也申請了退稅,在記賬的時(shí)候,那100應(yīng)記在哪里,暫時(shí)現(xiàn)在還沒有收到多繳納100的退稅
老師,買稅控盤的錢,申報(bào)增值稅的時(shí)候,填在表四了,但是因?yàn)闆]有銷項(xiàng),填在本期應(yīng)抵減稅額,實(shí)際抵減稅額為0,這個(gè)余額,不會(huì)顯示在最終的申報(bào)表上嗎?申報(bào)表中期末留抵稅額沒自動(dòng)合計(jì)這個(gè)數(shù)啊
請問老師,申報(bào)增值稅成功但顯示當(dāng)期開具發(fā)票與申報(bào)金額不符合。清卡時(shí)顯示增值稅申報(bào)對比不通過。實(shí)際上金額是符合的,這個(gè)月我開的紅沖比較多就這樣了,請問為什 么會(huì)這樣?應(yīng)該怎么辦?
老師好,請問一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
你好老師,我們是商貿(mào)企業(yè),批發(fā)成品油,但我們的成品油開票模塊6月份還沒審核通過,但商品已售出,我們就安銷售合同額做的無票收入已申報(bào)納稅,但這個(gè)月核實(shí)實(shí)際要做的收入比6月份申報(bào)的收入要少很多(當(dāng)時(shí)收入做多了,稅也多交了),我這個(gè)月該怎樣處理呢?出的成本沒問題,就是收入額多做了,增值稅和所得稅多交了。
上個(gè)月把一個(gè)員工做離職了,但是后來有沒走,可以更正申報(bào)嗎?
老師,請問下,銷售商品配安裝,發(fā)票只能從主按13%稅率嘛?能分開嘛?提供安裝9%算呢?
老師,裝修項(xiàng)目采購貨物,合同上是需要承擔(dān)運(yùn)費(fèi),這個(gè)需要收集貨物運(yùn)輸?shù)膽{證嗎?
以請教的語氣,問一下,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,為什么稅局還要收稅。
一般納稅人給紅十字會(huì)捐贈(zèng)3萬塊……說是能給專票,能抵稅……能嗎?
老師,出口貨物出口日期是到港口上船申報(bào)的日期還是從我們公司發(fā)貨就算出口日期了?
研發(fā)投入強(qiáng)度怎么算?如果企業(yè)沒有研究費(fèi)用呢
個(gè)體工商戶的銀行對公賬戶就是經(jīng)營者的賬戶嗎?
老師,公司賬上只有法人借給公司的往來款,其他數(shù)據(jù)均為0,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候可以1元轉(zhuǎn)讓嗎
能幫我看一下,給這家濟(jì)南公司打款了多少錢么
北京這邊您了解么
北京不熟,不好意思,怕誤導(dǎo)您