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以請教的語氣,問一下,增值稅進項稅額大于銷項稅額,為什么稅局還要收稅。

2025-08-29 19:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-29 19:27

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-29 19:28

您好,通常情況下,增值稅進項稅額大于銷項稅額時,當期不用交增值稅,多余的進項會留到以后抵扣,但要是你有特殊情況就可能還得交稅,比如你公司既有正常計稅的業(yè)務(假設這部分進項5萬、銷項3萬),又有選了簡易計稅的業(yè)務(比如賣了20萬貨,按3%算稅,就得交20萬×3%=0.6萬),這0.6萬不能用正常業(yè)務的進項抵,所以得單獨交;或者你買的東西本來能抵進項,后來用去給員工發(fā)福利了(比如買了50萬貨,進項6.5萬),這6.5萬得從可抵扣進項里轉(zhuǎn)出去,要是轉(zhuǎn)完后可抵扣的進項(比如原來12萬,轉(zhuǎn)出去6.5萬后剩5.5萬)比銷項(比如8萬)少,就得交8萬-5.5萬=2.5萬;再或者你還有消費稅要交(比如賣了應稅消費品得交1萬消費稅),那不管增值稅要不要交,都得按消費稅1萬算城市維護建設稅等附加稅,這些稅也得交給稅務局。

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快賬用戶9746 追問 2025-08-29 19:35

能稍微簡單點說嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-29 19:36

?您好,好的,一般情況下,增值稅進項比銷項多,當期不用交增值稅,多的進項留到以后用;但有幾種情況還是要交,比如你有按簡易方法計稅的業(yè)務(比如賣 20 萬貨按 3% 算,就得交 20 萬 ×3%=0.6 萬,這錢不能用進項抵),或者買的東西用來給員工發(fā)福利了(比如買 50 萬貨的 6.5 萬進項得轉(zhuǎn)出去,轉(zhuǎn)完后進項不夠抵銷項就得多交稅),再或者你要交消費稅(比如交 1 萬消費稅),那還得按消費稅的錢算附加稅,這些都得交給稅務局。

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?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-08-29
同學,您好,附表二會體現(xiàn)你的進項稅,主表自動生成數(shù)據(jù)
2020-09-09
你好,其實進項大于銷項是可以不用做分錄的。 但是如果你一定要做也是可以的。借,應交稅費,銷項稅額 貸,應交稅費,進項稅額 貸,應交稅費,應交增值稅。代抵扣進項稅
2024-09-26
月末先計算 ? 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 ? 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; ? 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 ? 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 貸:應交稅費-未交增值稅 ? 下月交稅分錄 ? 借:應交稅費-未交增值稅 ? 貸:銀行存款
2025-06-20
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 這個是銷項大于進項的。
2022-08-24
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