那只能這樣處理了,然后后面再更正申報(bào)。

請(qǐng)問財(cái)務(wù)報(bào)表跟企稅表第二三季度都是預(yù)估的,那第四季度申報(bào)數(shù)據(jù)是對(duì)的,可以直接按著第四季度報(bào),不去稅務(wù)局更改前面的申報(bào)數(shù)據(jù)嗎?
第四季度企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表在申報(bào)時(shí)應(yīng)該填報(bào)全年數(shù)據(jù)還是減去第三季度的數(shù)據(jù)
老師好!假如企業(yè)是的財(cái)務(wù)報(bào)表是月度編制,季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)還需要編制季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是每個(gè)月的數(shù)據(jù)共三個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)相加得到嗎?
三月份的賬來不及做完,還沒有財(cái)務(wù)報(bào)表,第一季度的季度所得稅申報(bào)可以暫估數(shù)據(jù)申報(bào)嗎
第一季度沒有做賬,暫估了管理費(fèi)用報(bào)送了財(cái)務(wù)報(bào)表。第二季度賬務(wù)完善后。如何修改第一季度的暫估數(shù)據(jù)?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?


好的,季度所得稅和財(cái)報(bào)都暫估,后面再更正申報(bào)
的可以這樣處理。不然就過申報(bào)期了。