就是您這個(gè)270多萬的利潤乘以5%。這是應(yīng)納稅額。減免金額就是270多萬的利潤乘以20%。
符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算,應(yīng)納稅額100多萬,減免所得稅額是多少
利潤總額是11587.5稅率25%應(yīng)納稅所得額2896.88符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算?
老師,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,是怎么減免,我的應(yīng)納稅所得額是138999.98元,減免稅額是多少,怎么算
老師,小型微利企業(yè),應(yīng)納稅所得稅是2762387.91,怎么計(jì)算應(yīng)減免稅額和應(yīng)納稅額?
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳時(shí)產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務(wù)處理
老師,今年5月份匯算清繳交了500多元的所得稅稅款,現(xiàn)在申報(bào)二季度的報(bào)表 ,這筆費(fèi)用放到所得稅費(fèi)用里面嗎?
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒有再付租金,6月開始我司租給了B租客,請問4-6月我司應(yīng)該如何申報(bào)房產(chǎn)稅?
汽車修理廠修汽車6月1開始修車,7月10才修好,收入也是7月10才拿到,,怎么記賬
*信息技術(shù)服務(wù)*精斗云軟件服務(wù)費(fèi) *訴訟代理*顧問費(fèi)。這倆種費(fèi)用印花稅是技術(shù)服務(wù)嗎
你好我是一個(gè)裝飾公司,室內(nèi)裝修一類的。比如給別人弄全屋定制,鋪地板,瓷磚,燈具,窗簾這些。請問這個(gè)做賬思路是什么?成本怎么核算?
自然人名下有輛車過戶給別人,開了10000的發(fā)票,我申報(bào)他名下個(gè)體戶的所得稅時(shí),這10000的收入也帶出來了,那么,這10000元自然人名下的開票收入,需要交個(gè)人所得稅嗎?
老師,我們買的東西是問個(gè)人買的,沒有發(fā)票,我可以用公司賬戶會給他個(gè)人賬戶嗎,到時(shí)匯算調(diào)增
老師 職工福利費(fèi)按已發(fā)工資計(jì)提 還是按計(jì)提的工資計(jì)提
現(xiàn)在利潤4萬,下半年不開票,那扣除60000,怎么填
最新的小型微利企業(yè)減免政策是什么?
不在分100萬以內(nèi),超過100萬不超過300萬的部分了嗎
按照您這個(gè)算法和表里帶出來的數(shù)不一樣啊
您說的是今年的,還是去年的?我說的是今年的政策。
那我報(bào)22年的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么算?
二年100萬部分減免是。100萬乘以百分之22點(diǎn)五。實(shí)際按2.5%交。 100萬到300萬部分是這一部分利潤乘以。20%是減免的。實(shí)際按5%交這一段。
那23年最新的政策是怎么算呢?
最新政策就是第一個(gè)回復(fù)。
就不分金額大小了全部按照5%交,減免20%對吧
是的,這樣計(jì)算是對的對。
好的,謝謝
不客氣,祝您工作愉快,問題解決,請好評。