你好。贈(zèng)送的可以單獨(dú)開(kāi)一行負(fù)數(shù)。然后按照價(jià)稅合計(jì)的總金額確認(rèn)收入成本,按照實(shí)際。
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模商貿(mào)公司,現(xiàn)給贈(zèng)送客戶一批贈(zèng)品,客戶要求開(kāi)具專票,產(chǎn)品單價(jià)開(kāi)0.01元,產(chǎn)品的進(jìn)貨成本是10元錢(qián)。請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么做賬?憑證摘要怎么寫(xiě)呢?麻煩老師說(shuō)下具體分錄,謝謝。
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是超市行業(yè),供應(yīng)商贈(zèng)送了超市一些商品,然后我們又放入超市來(lái)賣(mài),這個(gè)因?yàn)椴挥没ㄥX(qián)買(mǎi)來(lái),怎么算入庫(kù),然后出售又怎么來(lái)算,這些分錄該怎么來(lái)寫(xiě)呢?舉例:贈(zèng)送的商品成本是300,銷(xiāo)售價(jià)是350
老師,你好。我想請(qǐng)問(wèn)一下,公司是開(kāi)球館的,有辦理充值卡的業(yè)務(wù),但是客戶充值金額有贈(zèng)送金額。例如:A充值10000贈(zèng)送10000,每次消費(fèi)扣卡200,按每月實(shí)際消費(fèi)確認(rèn)收入,那這個(gè)贈(zèng)送金額該怎么做
老師,我們銷(xiāo)售服務(wù),順帶贈(zèng)送的有筆記本和筆之類的東西,我們購(gòu)進(jìn)得時(shí)候,借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款,給對(duì)方開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,對(duì)方讓直接開(kāi)服務(wù)類的發(fā)票,不提現(xiàn)這個(gè)贈(zèng)送的本子和筆,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。請(qǐng)問(wèn)贈(zèng)送的這個(gè)筆和本子怎么下庫(kù)存呢
我們新開(kāi)辦企業(yè),老板播了一部分備用金用于平時(shí)的各種支出,我們外購(gòu)產(chǎn)品然后贈(zèng)送顧客,這怎么做分錄呢?全都按費(fèi)用嗎 我們主攻直播行業(yè),為了積累粉絲,所以外購(gòu)產(chǎn)品贈(zèng)送粉絲, 那用備用金買(mǎi)的產(chǎn)品不入庫(kù)存產(chǎn)品,直接計(jì)入費(fèi)用嗎
老師,我今天添加員工社保時(shí)候,工資寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該是4879我寫(xiě)少了,怎么修改,還沒(méi)扣款
3000塊一個(gè)月租用廠房 3年 這個(gè)確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
計(jì)提折舊和攤銷(xiāo)符合謹(jǐn)慎性的會(huì)計(jì)質(zhì)量要求么
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是合同金額還是開(kāi)票金額
老師會(huì)計(jì)制度備案指的是什么
老師 跑得慢3個(gè)點(diǎn) 手扯的的士票 普通客運(yùn)發(fā)票 這些算嗎 可以計(jì)算抵扣嗎
請(qǐng)教老師,分公司由非獨(dú)立變更為獨(dú)立,憑證之前是和總公司錄一個(gè)賬套的,現(xiàn)在分家了,總公司賬上的余額怎么處理
請(qǐng)解答一下b選項(xiàng)為什么不是
新注冊(cè)小規(guī)模納稅人的公司。個(gè)稅怎么申報(bào)?人員信息添加了,但是記算的時(shí)候人員信息跳不出來(lái),輸入名字無(wú)任何反應(yīng)
請(qǐng)問(wèn)老師,24年最后一個(gè)季度虧損,前邊盈利,交了所得稅,匯算清繳如果不想退稅,可以工資調(diào)整明細(xì)表里稅收金額調(diào)整一下,不退稅嗎?
老師,我們贈(zèng)送的要視同銷(xiāo)售嗎,只是不開(kāi)票
你好。如果您是開(kāi)在一張發(fā)票上,單獨(dú)開(kāi)一張負(fù)數(shù),這個(gè)就按扣除負(fù)數(shù)的來(lái)確認(rèn)收入。如果不是這樣開(kāi)發(fā)票的,就是正常的視同銷(xiāo)售一樣。