你好,季度預(yù)繳的數(shù)不用填寫的,這個屬于第一季度,你今年第一季度還沒開始交
21年繳納20年年報的所得稅稅費,要填在21年季度報表里第14欄本年實際已繳納所得稅額嗎
請問企業(yè)所得稅在去年第三季度上交,全年利潤虧損,但第四季度沒有退稅(稅務(wù)局說以后抵扣),那財報上面所得稅填寫的是已繳納的嗎?
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師,我這邊一月申報21年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表,收入金額填多了,我現(xiàn)在報年度報表,按照實際收入來填,去年季報收入需要再回去修改嗎,我去年財務(wù)報表和年度報表都已經(jīng)修改過。就是去年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅沒修改,這個影響嗎
老師我財務(wù)報表上是交的去年第四季度的所得稅費用348.29,現(xiàn)在在稅務(wù)局網(wǎng)上報稅,這個數(shù)字用填到第14欄嗎本年度實際已繳納所得稅額?
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進(jìn)項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,你看見匯算清繳的表,保存不了。小規(guī)模企業(yè)是企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)嗎
你好,你們是集團(tuán)的嗎?就是有母公司與子公司的。
不是集團(tuán)
好,那你選擇否就可以了。
恩我就選的否,那個合計交易欄里面需要填什么數(shù)字呢
好,你有關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?沒有關(guān)聯(lián)企業(yè),這個關(guān)聯(lián)申報表不用填寫的。
關(guān)聯(lián)企業(yè)指的是什么?是指供貨商嗎
關(guān)聯(lián)企業(yè)的判定 1、相互間直接或者間接持有其中一方的股份總和達(dá)到25%或以上的; 2、直接或間接同為第三者所擁有或控制股份達(dá)到25%或以上的; 3、企業(yè)與另一企業(yè)(獨立金融機(jī)構(gòu)除外)之間借貸資金占企業(yè)實收資本50%或以上,或企業(yè)借貸資金總額的10%是由另一企業(yè)獨立金融機(jī)構(gòu)除外擔(dān)保的; 4、企業(yè)的董事或經(jīng)理等高級管理人員一半以上或有一名常務(wù)董事是由另一企業(yè)所委派的; 5、企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動必須由另一企業(yè)提供的特許權(quán)利(包括工業(yè)產(chǎn)權(quán)、專有技術(shù)等)才能正常進(jìn)行的; 6、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營購進(jìn)原材料、零配件等(包括價格及交易條件等)是由另一企業(yè)所控制或供應(yīng)的; 7、企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品或商品的銷售(包括價格及交易條件等)是由另一企業(yè)所控制; 8、對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、交易具有實際控制的其他利益上相關(guān)聯(lián)的關(guān)系,包括家庭、親屬關(guān)系
我們是銷售購進(jìn)的商品用填嗎?
你好,你有關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?上面的就是和你的供應(yīng)商沒有關(guān)系。
那就沒有關(guān)聯(lián)的企業(yè),我們就是個買電腦的小規(guī)模納稅人。但是這個這里的交易合計得大于0.要不保存不了,怎么填嗎老師?
當(dāng)你沒有關(guān)聯(lián)企業(yè),直接這個申報表別打開,也不需要申報。
我打開了怎么辦呀
你好,你再關(guān)掉就是了。
老師關(guān)不了,前面顯示的是必填項
你好,你們?nèi)ツ晔窃趺床僮鞯??去年我們這邊開始只要沒有關(guān)聯(lián)企業(yè),或者是有關(guān)聯(lián)期,沒有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的都不需要填寫啊。