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老師,我2/27收到母公司打進(jìn)來(lái)的資本金,我在3月申報(bào)期按次繳納印花稅可以嗎?請(qǐng)問(wèn)稅款所屬期選2/27還是3/1?

2023-04-13 20:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-13 20:11

你好,實(shí)收資本的印花稅,可以按次申報(bào),稅款所屬期選2/27

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快賬用戶5852 追問(wèn) 2023-04-13 20:12

我沒(méi)在2月申報(bào)印花稅會(huì)不會(huì)有滯納金,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-13 20:14

你好,按次申報(bào)的,2月份所屬期的印花稅,應(yīng)當(dāng)在3.15日之前申報(bào) 現(xiàn)在申報(bào),是有滯納金的?

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快賬用戶5852 追問(wèn) 2023-04-13 20:15

那我應(yīng)該怎么辦呢,可以寫(xiě)在3/1嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 20:16

你好,稅款所屬期選2/27,繳納相應(yīng)的滯納金 稅款所屬期選3/1,這樣與你描述是不對(duì)的?

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快賬用戶5852 追問(wèn) 2023-04-13 22:16

我的意思是雖然帳上是2/27收到的資本金,我選擇3月納稅期申報(bào)可以嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),印花稅金額是10塊錢

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齊紅老師 解答 2023-04-14 07:53

你好,不可以,因?yàn)樗鶎倨诓粚?duì)啊

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快賬用戶5852 追問(wèn) 2023-04-14 10:57

我看了一下,營(yíng)業(yè)賬簿的印花稅是按年交的,是不是我可以明年1月申報(bào)繳納

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齊紅老師 解答 2023-04-14 11:05

你好,你當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)賬簿的印花稅是按年申報(bào)??

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快賬用戶5852 追問(wèn) 2023-04-14 14:12

我看印花稅法規(guī)營(yíng)業(yè)賬簿是按年繳納

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齊紅老師 解答 2023-04-14 14:12

你好,那就是明年1月份的時(shí)候申報(bào)?

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你好,實(shí)收資本的印花稅,可以按次申報(bào),稅款所屬期選2/27
2023-04-13
你好;? ?你們是次報(bào)的話;? 那么你們就應(yīng)該 是2月轉(zhuǎn)入的時(shí)候看當(dāng)時(shí)是否在申報(bào)期; 不在的話就是3月15號(hào) 來(lái)報(bào)稅 ;? ? 次報(bào)是寫(xiě) 日期; 不是1-3月哈? ; 寫(xiě)你2月? ? 具體某天??
2022-05-27
同學(xué)你好,沒(méi)有滯納金的;
2021-01-12
這種情況是由于印花稅按期申報(bào)的所屬期沖突導(dǎo)致的,可按以下步驟處理: 核實(shí)申報(bào)信息 仔細(xì)核對(duì)買賣合同印花稅和實(shí)收資本印花稅的計(jì)稅依據(jù)、稅率等申報(bào)信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤,避免因錯(cuò)誤申報(bào)導(dǎo)致稅額計(jì)算問(wèn)題。 確認(rèn)實(shí)收資本印花稅的申報(bào)所屬期是否確實(shí)應(yīng)為 2024 年 1 月 - 12 月,若實(shí)收資本是在 2024 年某一具體時(shí)間點(diǎn)到位,則所屬期應(yīng)按實(shí)際到位時(shí)間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報(bào):由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報(bào)中,僅對(duì)買賣合同印花稅的申報(bào)信息進(jìn)行更正,將其申報(bào)明細(xì)與實(shí)收資本印花稅分開(kāi),確保買賣合同印花稅的申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,且不包含實(shí)收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實(shí)收資本印花稅申報(bào):完成買賣合同印花稅更正后,重新進(jìn)行實(shí)收資本印花稅的稅源采集和申報(bào)。在申報(bào)時(shí),注意選擇正確的所屬期和計(jì)稅依據(jù)等信息,確保實(shí)收資本印花稅申報(bào)獨(dú)立、準(zhǔn)確。 申請(qǐng)退稅或抵稅 如果在更正和重新申報(bào)后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅或抵稅。準(zhǔn)備好相關(guān)的申報(bào)資料、完稅憑證等,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫(xiě)退稅或抵稅申請(qǐng)表格,說(shuō)明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核處理。 咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān) 若上述操作仍無(wú)法解決問(wèn)題,或?qū)ι陥?bào)和處理流程存在疑問(wèn),及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們?cè)敿?xì)說(shuō)明具體情況,提供相關(guān)的申報(bào)記錄和完稅證明等資料,尋求稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和幫助,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的建議進(jìn)行處理。
2025-01-07
同學(xué),你好,選按次申報(bào),你這樣選的是對(duì)的,所屬期選今年就可以了
2022-07-12
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