同學(xué),你好 借銀行存款2000.33 貸其他應(yīng)收款2000 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用0.33
固定資產(chǎn)車(chē)輛發(fā)生碰撞后修車(chē)報(bào)保險(xiǎn)的不同會(huì)計(jì)分錄 修車(chē)費(fèi)用1900 保險(xiǎn)公司賠付2000 已確定有100是營(yíng)業(yè)外收入 不沖管理費(fèi)用的前提下 記在其它應(yīng)付款其它科目 產(chǎn)生了兩種做法,哪種正確? 一、借:銀行存款 2000 貸:其他應(yīng)付款-平安 2000 借:其他應(yīng)付款-平安 2000 貸:現(xiàn)金 1900 營(yíng)業(yè)外收入 100 二、 借:其他應(yīng)付款-平安 1900 貸:現(xiàn)金 1900 借:銀行存款 2000 貸:其他應(yīng)付款-平安 1900 營(yíng)業(yè)外收入 100 這兩種做法 哪種正確? 區(qū)別就是其他應(yīng)收款體現(xiàn)是1900元 還是 2000元
老師,公司付保證金29000元,當(dāng)時(shí)分錄是,借,其他應(yīng)收款-保證金 29000 貸:銀行存款 29000 其中19000是手續(xù)費(fèi)或利息是不退的,退了1萬(wàn)是現(xiàn)金退的,我怎么做賬呀
就是跟我們合作的一家公司 需要銀行開(kāi)具保函 才能打款過(guò)來(lái),開(kāi)具保函的時(shí)候,有扣劃保證金,但是等到這筆業(yè)務(wù)完成后,銀行也相應(yīng)退回了保證金,扣劃保證金還有保函開(kāi)立支出,退回保證金還有利息收入這四筆分錄怎么弄
公司競(jìng)拍車(chē)牌的時(shí)候付了保證金2000元,分錄是不是做 借:其他應(yīng)收款2000 貸:銀行存款2000 但是退保證金的時(shí)候,對(duì)方退了2000.33,這個(gè)0.33是利息,對(duì)方一起打過(guò)來(lái)了,這個(gè)分錄要怎么做
我司收到租房定金時(shí)我做的會(huì)計(jì)分錄是:借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款-那后面這個(gè)定金轉(zhuǎn)成了合同保證金,我要做的分錄是不是沖減預(yù)收,增加其他應(yīng)付款-合同保證金 借:預(yù)收賬款 貸:其他應(yīng)付款-合同保證金
老師好,請(qǐng)問(wèn)第2問(wèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來(lái)這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺(jué)得〔第3問(wèn)說(shuō)22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺(jué)得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無(wú)非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開(kāi)票,開(kāi)票金額一個(gè)月下來(lái)假設(shè)5000元的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問(wèn)這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問(wèn)還需交嗎?
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤(pán)會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤(pán)把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本