同學(xué)您好,小規(guī)模企到供應(yīng)商開具的專票不能抵扣
老師,個體工商戶可以開具專票的吧?一般納稅人收到小規(guī)企業(yè)開的專票可以抵扣的吧?
小規(guī)模納稅人服務(wù)行業(yè)(酒店)今年免稅,是不是不論銷售額是否月度超過10萬都不用繳納增值稅?現(xiàn)在本酒店可以開普票也可以開專票。是不是開給客人的專票對客人沒有抵扣作用?
做貿(mào)易的企業(yè)自己是小規(guī)模納稅人開專票是三個點 ,供應(yīng)商給自己是開13個點的專票 ,自己給客戶開三個點的專票 ,這可以么 ?
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發(fā)票,說是業(yè)務(wù)理解錯了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因為之前不能抵扣,稅務(wù)上能說通嗎?因為9月份開具的 時候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
酒店是小規(guī)模企業(yè),每個月依然開具專票給客戶,收到供應(yīng)商開具的專票能抵扣不
老師好,總公司與分公司是不是關(guān)聯(lián)企業(yè)呀
老師,小規(guī)模納稅人的附加稅減半征收嗎
勞務(wù)所得個稅計算公式
老師,我上個月的時候進項稅留底了,就是銷項是40645.12元,進項是125942.78元,我就沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個月的銷項是13500,那我這個月是不是要跟上個月的一起結(jié)轉(zhuǎn),就是銷項一共要結(jié)轉(zhuǎn)13500+40645.12這樣才對?
請問老師房產(chǎn)稅是月交還是季度交
我單位以舊換新購買裝載機,舊抵3萬,新28萬,實付25萬,此賬務(wù)如何處理
老師,您好,我們FOB出口,收客戶貨值24150,包裝100,運費1900,銀行手續(xù)費45,一共26195,我們報關(guān)單上表體金額是應(yīng)該寫26195嗎?把運費,包裝手續(xù)費都加到里面?
工程上請客戶吃飯走動記什么科目
老師,問下入職日期個稅上面是按實際日期填寫,還是按當(dāng)月的1號填寫?
老師,實收資本_(某某人名字),可以這種不