如果分公司對(duì)外開發(fā)票,就不可以的

我想問(wèn)下,以總公司名義中標(biāo),但當(dāng)?shù)卣蠖愂赵诋?dāng)?shù)兀偣驹谕獾兀?,那是不是在?dāng)?shù)剞k一個(gè)非獨(dú)立核算的分公司就可以了!如果是的話,那跨區(qū)縣的非獨(dú)立核算的分公司,給購(gòu)買方開發(fā)票是總公司名字還是分公司名字開具?進(jìn)項(xiàng)票是用總公司的,還是總公司開票給分公司抵扣進(jìn)項(xiàng)?
公司目前未獨(dú)立核算,現(xiàn)在發(fā)生的采購(gòu),對(duì)方是否可以以分公司的名義開發(fā)票給我們,以分公司名義開的發(fā)票是否可以在總公司做賬?
分公司可以通過(guò)總公司授權(quán)以自己的名義參加招投標(biāo)嗎?如果以自己的名義中標(biāo)了,可以獨(dú)立核算嗎?如果可以獨(dú)立核算,是否可以,需要匯總到總公司清算不?
老師,請(qǐng)教一下總公司和分公司的開票問(wèn)題,如果分公司是要自己開票的話,是不是只能選用獨(dú)立核算,簽合同的話也是通過(guò)分公司的名義。如果是非獨(dú)立核算的話,開票只能通過(guò)總公司開,簽合同也是通過(guò)總公司名義開,是這樣嗎
分公司不獨(dú)立核算,以分公司名義購(gòu)買的商品,如果讓對(duì)方把發(fā)票開給總公司,這算不算違規(guī)
老師,我們公司是一家小規(guī)模納稅人,2024年第一季度第二季度都紅沖了發(fā)票,增值稅形成了負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅直接0申報(bào)了,2024年第三季度開具7萬(wàn)的正數(shù)發(fā)票,沒有進(jìn)行負(fù)數(shù)的抵減,直接按7萬(wàn)申報(bào)了增值稅,增值稅跟企業(yè)所得稅形成了比對(duì)差異差異,需要更正報(bào)表, 把2024年第一第二季度更正為實(shí)際的負(fù)數(shù)金額比較好呢,還是更正第三季度的報(bào)表比較好,第三季度按實(shí)際開具的金額抵減第一第二季度的負(fù)數(shù),按抵減后的數(shù)據(jù)填列更正,
個(gè)體戶全年開票小于120萬(wàn),并且全部開的是普票,你是不是不用交增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅
老師,2024年之前實(shí)行認(rèn)繳制的企業(yè),3年緩沖期+5年內(nèi)實(shí)繳。如果想減資本和注銷,是必須在3年緩沖期完成嗎,如果過(guò)了三年緩沖期還可以減資或者注銷嗎
你好,老師,我想把下面負(fù)數(shù)2萬(wàn)多調(diào)平,其他應(yīng)付款。
個(gè)體戶每個(gè)季度開28萬(wàn)的票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是定期定額的,需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
個(gè)體戶每個(gè)季度開28萬(wàn)的票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
開9個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,需要4.5個(gè)點(diǎn)去買,開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,需要7個(gè)點(diǎn)去買,哪個(gè)劃算一些呢,怎么算的呢
委托研發(fā)所需要的成本?什么時(shí)候使用委托研發(fā)什么時(shí)候自主研發(fā)?
5. 下列企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)中,沒有考慮風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的是( )。A. 利潤(rùn)最大化 B. 相關(guān)者利益最大化C. 股東財(cái)富最大化 D. 企業(yè)價(jià)值最大化 老師,這道題為什么選A
學(xué)堂有中醫(yī)醫(yī)館做賬全套課程嗎?


可以把分公司的發(fā)票開給總公司嗎
意思是說(shuō),分工司是獨(dú)立的增值稅納稅人,不能那樣做的。除非,分公司不開票,只是類辦事處
分公司只是為取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)的
分公司不做業(yè)務(wù),就可以的