不能更改的哈,只能按工資申報(bào)
我們公司的老板工資薪金所得己經(jīng)達(dá)到稅率10%了,但是她在另兩處還有所得,這個(gè)個(gè)人所得稅怎么節(jié)稅?我們公司怎么報(bào)稅可以幫助她節(jié)稅?或者是按一次性所得給節(jié)稅,還是每個(gè)月按工資薪金給節(jié)稅?
老師您好,我沒明白這個(gè)合并報(bào)表,為什么要把它和母公司和子公司之間的那個(gè)所有者權(quán)益或者是內(nèi)部債務(wù)什么都非得需要抵消呢?這個(gè)抵消不代表著母公司與子公司之間就沒有交易了嗎? 抵消的目的是為了反映母子公司實(shí)際賬務(wù)情況,如果要是說不抵消的情況下,這個(gè)是屬于虛增了報(bào)表了是嗎 本質(zhì)上說是母公司賣給子公司,或者是母公司投資給子公司。實(shí)際上母公司和子公司合并在一起并沒有增加與減少,對(duì)嗎?所以才用去抵消
公司有一個(gè)新的工程項(xiàng)目,招聘了一個(gè)班組,要給他們發(fā)工資,我在“自然人電子稅務(wù)局”給他們申報(bào)正常工資薪金所得還是勞務(wù)報(bào)酬呢?有什么區(qū)別?
我有兩個(gè)公司,但是一直在一個(gè)公司上班,另一個(gè)公司是法人,怎樣把其中工資薪金所得0改為勞務(wù)所得或者其他項(xiàng)目所得0?或者說如何取消這個(gè)公司的報(bào)稅項(xiàng)目顯示?
請(qǐng)教老師我是法人哈,我有個(gè)0申報(bào)的公司,但是我在其他公司領(lǐng)取有正常的工資薪金,我在匯算清繳的時(shí)候提示我減除費(fèi)用被經(jīng)營(yíng)所得占用了,經(jīng)營(yíng)所得是0,但是工資薪金要全額繳稅,應(yīng)該如何處理呢?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
可是我沒有工資收入,不報(bào)稅不可以嗎
沒有工資就0申報(bào)就是了
但是我現(xiàn)在辦戶口遇到問題了,不能有兩個(gè)公司,所以想取消這個(gè)公司的報(bào)稅記錄,怎樣操作呢
除非你注銷一個(gè)公司