你好同學,稍等回復你
我在百度上買了38元的歪點點忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務公司開具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來的?
老師,請企業(yè)做退免稅備案時,稅局會下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計這樣寫是不是錯了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價稅分離之后的稅稅價做成本。那小規(guī)模是不是要按價稅合計的作為成本價?那如果收到一張發(fā)票高于實際付款。那我就按實際付款價入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個合同啊,然后要交個稅的話,個人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個人呢?
電子稅務局能查到對應單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會計準則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結轉(zhuǎn)的時候按含稅價計算了,因為之前沒有進銷存按采購合同單價結轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財務報表跟年報都申報了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報,怎么處理啊
老師,等你
1不影響損益 2借,應付職工薪酬7.6 貸,其他應付款7 累計折舊0.6 借,銷售費用0.6 管理費費用7 貸,應付職工薪酬7.6 3借,管理費用18.08 貸,主營業(yè)務收入0.8*20=16 應交稅費-增值稅16*0.13=2.08 借 管理費用18.6 貸,應付職工薪酬18.6 借,主營業(yè)務成本10 貸,庫存商品10 4借,制造費用30 生產(chǎn)成本210 管理費用50 銷售費用40 貸,應付職工薪酬330 所以影響損益=-0.6-7-18.08%2B16-10-90=