這種不就是正常的嗎?集體的時(shí)候賬上還能體現(xiàn)出是誰(shuí)的工資。
小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè),注冊(cè)資金實(shí)際繳納200萬(wàn),公司已經(jīng)經(jīng)營(yíng)了5年,整個(gè)企業(yè)只有老板一個(gè)人,沒(méi)有做賬,報(bào)稅五年內(nèi)都是0申報(bào),就是資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,企業(yè)所得稅,增值稅這些全部是0申報(bào),沒(méi)填數(shù)字,連注冊(cè)資本200萬(wàn)也沒(méi)寫(xiě),但是有申報(bào)個(gè)人所得稅,老板自己一個(gè)人的。沒(méi)辦法提供以前年度的銀行流水,銀行賬戶已經(jīng)沒(méi)有錢了,請(qǐng)問(wèn)怎么從新做賬,那個(gè)200萬(wàn)要怎么做,
請(qǐng)問(wèn)老師:新成立的公司(小規(guī)模)還沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),要怎么申報(bào)個(gè)稅和印花稅?法人已經(jīng)在自己另一家(省內(nèi))是法人的公司在正常繳納社保和發(fā)放工資,那新成立的要怎么申報(bào),我是小白,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅也是在廣東稅務(wù)APP上面申報(bào)嗎?是1-15之內(nèi)要申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,工資申報(bào)這塊問(wèn)題,怎么解決有5個(gè)物業(yè)、保潔類公司,大大小小將近30個(gè)工資表,工資表里面的員工部分有在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中申報(bào),由于數(shù)據(jù)沒(méi)辦法及時(shí)跟上,導(dǎo)致增減員沒(méi)有辦法同步。由于之前就沒(méi)有按真實(shí)的申報(bào),所以現(xiàn)在的狀況是,比如在A工資表里有張三,李四。張三在甲公司申報(bào),李四在乙公司申報(bào)。但是實(shí)際上這兩個(gè)人可能是用同一個(gè)賬戶發(fā)工資(公轉(zhuǎn)私戶發(fā)工資) 我有和老板建議過(guò),我要按實(shí)際的工資表來(lái)申報(bào)個(gè)稅,老板也采納了?,F(xiàn)在這個(gè)頭緒沒(méi)辦法理順 2月份之前升為一般納稅人,到目前為止都還沒(méi)有提交財(cái)務(wù)報(bào)表,所以企業(yè)都被扣分。希望得到老師實(shí)際幫助
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則小規(guī)模公司,之前也沒(méi)有核定印花稅稅種,然后也一直沒(méi)有申報(bào),跟前財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái),就把去年一年的印花稅按次申報(bào)了,減半征收后,印花稅費(fèi)用大概600多,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報(bào),我應(yīng)該歸去那個(gè)科目?直接入管理費(fèi)用還是稅金附加?
老板有一個(gè)小公司,小規(guī)模納稅人,小微企業(yè),代賬公司去年(2022年)一直計(jì)提的是法人兼股東李慧(占85%)的工資3500,然后個(gè)稅申報(bào)的是另一個(gè)股東(占15%)陶希望的,也是3500,沒(méi)有計(jì)提,只是申報(bào),也沒(méi)有發(fā)放。李慧的只是計(jì)提,也沒(méi)有發(fā)放,更沒(méi)有申報(bào)。那這種情況,該怎么處理呢?
我們環(huán)保危廢收集單位,我們收集了一批危廢品,并向?qū)Ψ绞杖√幹觅M(fèi)3000和運(yùn)輸費(fèi)1000元,我們會(huì)開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給對(duì)方。這批收集來(lái)危廢我們需要入庫(kù)嗎?我們到時(shí)會(huì)轉(zhuǎn)移出去給處置單位我們需要付款給處置單位,這個(gè)過(guò)程的財(cái)務(wù)處理要怎么操作
某企業(yè)2023年?duì)I業(yè)收入5000萬(wàn)元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元,可稅前扣除的金額為()?
某企業(yè)2023年?duì)I業(yè)收入5000萬(wàn)元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元,可稅前扣除的金額為()?
處置固定資產(chǎn)車輛可以用簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法嗎
稅務(wù)局讓補(bǔ)交房產(chǎn)稅和土地使用稅,這怎么說(shuō)
工商年報(bào)的認(rèn)繳出資時(shí)間是出資限時(shí),還是注冊(cè)時(shí)的時(shí)間
你好,我們公司去年增加了實(shí)收資本五萬(wàn)多,現(xiàn)在怎么報(bào)印花稅呢
建筑施工總工程款為100萬(wàn),工程進(jìn)度目前完成了70%,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)目前付完了施工企業(yè)100萬(wàn)總工程款,請(qǐng)問(wèn)施工企業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅收入確認(rèn)應(yīng)該是多少
請(qǐng)問(wèn)老師委外研發(fā)可以享受加計(jì)扣除嗎
各位老師,大家好,社保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)核定表在那里查詢并打印呢
老師,您的回復(fù)我沒(méi)有看懂。我的意思是,計(jì)提的是李慧,但是發(fā)放的是陶希望。然后今年發(fā)工資,發(fā)的是李慧,申報(bào)的還是陶希望,也沒(méi)有計(jì)提。
錯(cuò)了,老師,您的回復(fù)我沒(méi)有看懂。我的意思是,計(jì)提的是李慧,但是申報(bào)的是陶希望。然后今年發(fā)工資,發(fā)的是李慧,申報(bào)的還是陶希望,也沒(méi)有計(jì)提。
如果你實(shí)際上發(fā)放的是李慧,那么申報(bào)也得是李慧 需要修改申報(bào)
是的吧!我也是這么理解的。代賬公司22年,計(jì)提的是3500,只申報(bào)陶希望的,發(fā)工資又是發(fā)的李慧的,發(fā)8000,但是李慧的發(fā)了也沒(méi)申報(bào)。這種情況
所以得讓對(duì)方修改一下了。
前面可能沒(méi)表達(dá)清楚,不好意思,就是說(shuō),計(jì)提的是3500,發(fā)的是8000,申報(bào)的是陶希望3500,李慧沒(méi)有申報(bào)。這種怎么辦?
李慧計(jì)提3500,實(shí)際發(fā)放8000,但申報(bào)的確實(shí)陶希望3500對(duì)嗎?
是的,就是這樣
需要把陶希望的申報(bào)作廢,按照李慧8000申報(bào)才是正確的