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老師,請問如果12月底出現(xiàn)其他應(yīng)付款余額是-20萬,是不是就相當(dāng)于其他應(yīng)收20萬,那理論上來說是不是要交個(gè)人所得稅的?

2023-04-13 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-13 10:49

你好,其他應(yīng)付款余額是-20萬,就是當(dāng)于其他應(yīng)收20萬 可能被稅局要求納稅的?

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快賬用戶8417 追問 2023-04-13 10:51

那我沖暫估費(fèi)用:借:成本-暫估20萬,貸:其他應(yīng)付-股東可否?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 10:59

你好,這個(gè)與暫估費(fèi)用,沒有什么相關(guān)性啊?

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快賬用戶8417 追問 2023-04-13 11:01

感覺有關(guān)系啊,本來如果是暫估,做借:暫估,貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在改為貸:其他應(yīng)付款了,就沖賬老師可以的吧

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齊紅老師 解答 2023-04-13 11:07

你好,暫估的時(shí)候,也不涉及其他應(yīng)付款啊?

你好,暫估的時(shí)候,也不涉及其他應(yīng)付款啊?
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快賬用戶8417 追問 2023-04-13 11:07

把應(yīng)付換成其他應(yīng)付就好了可以嘛?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 11:16

你好,這兩個(gè)沒有直接互換的做法啊?

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快賬用戶8417 追問 2023-04-13 11:37

那如果未分配利潤是負(fù)數(shù),是不是就不涉及股東分紅繳納個(gè)稅了?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-13 11:42

你好,是的,是這樣的

頭像
快賬用戶8417 追問 2023-04-13 16:14

怎么企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)讀不出來的?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 16:21

不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。

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你好,其他應(yīng)付款余額是-20萬,就是當(dāng)于其他應(yīng)收20萬 可能被稅局要求納稅的?
2023-04-13
您好,別的就不需要繳納
2023-10-13
你好,是的,年底前,要不歸還,不歸還就當(dāng)分紅處理繳納個(gè)稅
2020-09-10
你好? 1. 是的 可以的。? ?需要你們股東決議會(huì)議決定其他股東簽字確定。然后去修改章程 。? ?是的。? 其他應(yīng)收款會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)涉及20%個(gè)稅的??
2020-10-29
將收到的押金處理為其他應(yīng)付款貸方余額20萬?
2022-01-15
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