你好,其他應(yīng)付款余額是-20萬,就是當(dāng)于其他應(yīng)收20萬 可能被稅局要求納稅的?
老師,如果股東從公司賬戶借款(備用金),掛的其他應(yīng)收款20萬,公司現(xiàn)在要注銷,也沒還。那這個(gè)是不是要作為分紅處理,繳納個(gè)人所得稅?
請問老師,2018年銀行收到商場退的押金20萬,實(shí)際在付款時(shí),不是從公司銀行帳戶付出的,現(xiàn)在一直掛著帳,其他應(yīng)收款貸方余額20萬,可以直接在今年12月調(diào)帳處理為其他應(yīng)付款貸方余額20萬嗎?需要什么賃證嗎?
老師,請問如果12月底出現(xiàn)其他應(yīng)付款余額是-20萬,是不是就相當(dāng)于其他應(yīng)收20萬,那理論上來說是不是要交個(gè)人所得稅的?
老師,請問一下,如果公司賬上利潤有500萬,也就是相當(dāng)于公司賺了500萬,是要按照25%繳納企業(yè)所得稅的,那如果公司把這賺的500萬拿去投資其他公司,請問還是要按照500萬20%稅率繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,公司賬上其他應(yīng)付款法人100萬,如果年底不還回來是不是按照分紅,交20%的個(gè)稅就行了?還需要?jiǎng)e的稅嗎
老師你好,有一個(gè)問題請教一下,公賬戶有余額,但從財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)來看利潤是虧損狀態(tài),應(yīng)付還欠著股東的錢,這種情況需要怎么處理
老師這道題為什么選擇C選項(xiàng)
老師公司要注銷固定資產(chǎn)得怎么處置
老板的親戚是該拉攏還是只用做好表面工作
小規(guī)模納稅人,普票開了26萬,專票開了3萬,這情況要交稅嗎
企業(yè)之前是虧損,今年經(jīng)營有利潤,但是還未補(bǔ)足之前虧損的,請問這樣情況下,今年有利潤是否可以分配給股東?
老師忙嗎方便嗎可以給我看看這個(gè)題不,第四問,低于市價(jià)70%需要核定,但是計(jì)算最低價(jià)算的是60%是怎么來的可以給我解釋一下嗎 麻煩會(huì)的老師詳細(xì)解答一下。
這個(gè)實(shí)際利率選6.05還是6.19呢
請問老師,1.維修部門用客戶置換的舊零件抵減工時(shí)費(fèi)如何開票記賬?2.新車毛利率從5%突降至2%應(yīng)先排查哪些科目?3.銷售為沖業(yè)績低價(jià)賣車但虛高裝飾得財(cái)務(wù)如何干預(yù)?4.發(fā)現(xiàn)鋼筋銷售無進(jìn)項(xiàng)票但客戶要求開13%專票如何處理?5.“維修工單成本拆分”怎么做?6.怎么搭建“存貨跌價(jià)模型”?7.“制造業(yè)成本分析報(bào)告”從哪些方面入手,怎么分析? 請老師根據(jù)以上問題依次做出詳細(xì)解答。
老師,債務(wù)重組有筆分錄是,借應(yīng)付,貸庫存,貸銷項(xiàng)。這樣沒有確認(rèn)收入,豈不是隱瞞了收入嗎,不理解為什么這樣處理,請指教
那我沖暫估費(fèi)用:借:成本-暫估20萬,貸:其他應(yīng)付-股東可否?
你好,這個(gè)與暫估費(fèi)用,沒有什么相關(guān)性啊?
感覺有關(guān)系啊,本來如果是暫估,做借:暫估,貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在改為貸:其他應(yīng)付款了,就沖賬老師可以的吧
你好,暫估的時(shí)候,也不涉及其他應(yīng)付款啊?
把應(yīng)付換成其他應(yīng)付就好了可以嘛?
你好,這兩個(gè)沒有直接互換的做法啊?
那如果未分配利潤是負(fù)數(shù),是不是就不涉及股東分紅繳納個(gè)稅了?
你好,是的,是這樣的
怎么企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)讀不出來的?
不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。