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已經(jīng)發(fā)生的電費(fèi)但發(fā)票尚未取得,銀行已扣款。記入當(dāng)月成本時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額這部分用什么科目?發(fā)票取得后分錄如何做?

2023-04-13 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-13 10:27

你好,可以用其他應(yīng)收款的。

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齊紅老師 解答 2023-04-13 10:27

發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或是管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)收款。 借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶4869 追問 2023-04-13 10:44

舉例:22.12發(fā)生銀行付電費(fèi) 電費(fèi)價(jià)18000 進(jìn)項(xiàng)2000. 分錄如何做?計(jì)入成本的。23年1月取得發(fā)票 并在當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。分錄如何?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 10:46

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本18000,其他應(yīng)收款2000,貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2023-04-13 10:47

借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整18000,其他應(yīng)收款2000。

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齊紅老師 解答 2023-04-13 10:47

借以前年度損益調(diào)整18000 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2000,貸應(yīng)付賬款。

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你好,可以用其他應(yīng)收款的。
2023-04-13
您好,第一種更合理,取暖費(fèi)直接入費(fèi)用,不影響成本
2021-07-22
你好,開具發(fā)票并已經(jīng)收到款時(shí): 借:銀行存款 4791 貸:取暖費(fèi) 4395.41 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出395.59 要你們開票是嗎?
2021-07-22
你好,可以這樣做賬,沒問題
2021-07-22
1,借:生產(chǎn)成本100000 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅13000 貸:銀行存款113000
2023-11-02
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