你好,這個(gè)肯定是沒有對應(yīng)的成本。
老師當(dāng)時(shí)銷售雞蛋記賬分錄是:借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ,收到款時(shí): 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 ,那客戶退貨 借 -銀行存款 貸 -主營業(yè)務(wù)收入 借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本?
收到政府項(xiàng)目的專項(xiàng)拔款,當(dāng)時(shí)是借記銀行存款,貸記營業(yè)外收入,現(xiàn)在把項(xiàng)目結(jié)束后把余款退回政府,這時(shí)是不是借記營業(yè)外支出,貸記銀行存款?
老師,收到工傷退費(fèi),借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入。月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,營業(yè)外收入有相對應(yīng)的營業(yè)外成本項(xiàng)么
老師,收到工傷退費(fèi),借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入。月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,營業(yè)外收入有相對應(yīng)的營業(yè)外成本項(xiàng)么
老師有筆個(gè)稅退費(fèi)1830.48,當(dāng)時(shí)分錄是借銀行存款,貸:營業(yè)外收入,4月份稅局老師叫我做無票收入,借:營業(yè)外收入1726.87應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅103.61,這樣做對嗎
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
好的,老師
的幫忙給個(gè)五星好評。