你好,如果企業(yè)那邊補(bǔ)稅沒有問題,如果企業(yè)不補(bǔ)的話有問題。
老師,請問 1、無發(fā)票的費(fèi)用報(bào)銷,單筆金額低于500元的,是不是可以正常入賬,匯算清繳不需要調(diào)整增。2、其他超過500元的無票費(fèi)用,會計(jì)分錄可不可以通過管理費(fèi)用-相關(guān)費(fèi)用 來匯總,年終匯算清繳根據(jù)這個(gè)科目來調(diào)增應(yīng)納稅所得額
老師,我想問一下,我們公司員工出差,有些費(fèi)用支出開不到發(fā)票,這些無票支出,我可以先入賬,在匯算的清繳的時(shí)候,在做納稅調(diào)整,這種可以嗎?
你好老師,租房無發(fā)票,可以做無票費(fèi)用支出,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理,老板不愿調(diào)增,不調(diào)的話,以后查出來了,會計(jì)會有連帶責(zé)任不
老請教老師,以前年度有筆無票支出,后來計(jì)入了無票成本費(fèi)用,但今年匯算,調(diào)增后老板不愿繳稅,我可以把以前計(jì)入成本費(fèi)用的無票支出在今年紅沖嗎?違規(guī)嗎?
老師好,請問無票的費(fèi)用入賬了,在做匯算清繳的時(shí)候都要做納稅調(diào)增嗎?有收據(jù)可以不用納稅調(diào)增嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,開了1%稅率的含稅500000元發(fā)票,這個(gè)減免的2%部分該怎么算呀?
老師你好,我們是分公司獨(dú)立核算,我們分公司這個(gè)月的利潤是31萬,這個(gè)月分?jǐn)偭丝偣镜馁M(fèi)用3萬,費(fèi)用是總公司給我們裝修的錢,也是總公司替我們付的款,合并范圍內(nèi),我們的利潤就是28萬,我想問的是,這個(gè)費(fèi)用的分?jǐn)?,影響我們分公司的現(xiàn)金流嗎
工資申報(bào)人員如何做離職?
企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品自用作為固定資產(chǎn)
老師,我們是4s店,在外面一家洗車店充值了費(fèi)用,每次洗車沖抵卡上的余額,請問我從充值到每次使用應(yīng)該怎樣做賬
您好老師,4月計(jì)提5月發(fā)放4月的工資,那4月的社保在當(dāng)月就扣除了,那4月的社保還怎么計(jì)提?
上月暫估了一筆50的材料,這個(gè)月來了材料只有20,價(jià)格相差的30如何調(diào)整
老師 24年的賬25年付了 沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 可以用主營業(yè)務(wù)成本么?
老師,員工2024年個(gè)稅申報(bào)匯算,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療保險(xiǎn),失業(yè)金,自己承擔(dān)部分假如是300.48,填寫專項(xiàng)扣除時(shí)填300,醫(yī)療保險(xiǎn)71.2填寫71,這樣有影響嗎?填寫按月扣除和按年扣除有沒有關(guān)系,他是2024年全部交了,我選擇12月按年扣除,填寫總金額可以嗎
北京市企業(yè),固定資產(chǎn)補(bǔ)貼政策有知道的老師嗎?