你好,是的,就是每次500元,然后寫一個收據(jù)。
路邊的小販個人征收增值稅是多少起點,我公司跟他買菜,每次不超過五百元的收據(jù)可以扣除?那我跟好幾個小販買菜,我一天是不是可以稅前扣除好幾個五百元啊
1、我們公司是建筑勞務(wù)公司,勞務(wù)占比80%,其他是材料和機械,現(xiàn)在請了個阿姨給農(nóng)民工和辦公室人員做飯,阿姨每個月買菜3千多,阿姨每次拿回來的票都是小商販那里買的,每天買1-2佰多,小商販都是手寫單子,這個能做賬嗎?2、我知道有個稅法{企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應(yīng)稅項目(以下簡稱“應(yīng)稅項目”)的,對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人,其支出以稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息。)} ,但是我打稅務(wù)局電話說要這個小商販去稅務(wù)局代開發(fā)票,要交1個點的稅,還要交10個點個稅,有這個10個點的個稅嗎 ?3、而且小商販小本生意也不存在開票交稅,現(xiàn)在要怎么弄好呢?
有個事情我想咨詢一下:他這樣的,就是可能有一個幾百萬的項目,要我給他做,然后呢,我可以用他的公司去開發(fā)票,去買什么建材的。我全部用他的公司,嗯,這個樣子的話呢,他就要扣我12個點的費用,然后但是呢,如果我不用他的公司,我自己個人去做,他公司就要收我。八個點的那個稅,然后一共就是20個點,所以有可能是跟我個人簽合同,如果這樣是否有風(fēng)險,再者收取的費用是不是太好,而且可能把這個錢啊,一部分一部分的轉(zhuǎn)給我個人,轉(zhuǎn)給我個人的話呢,我就怕這個。錢如果多了,那個銀行那邊會不會會有影響啊,或者說是會被查之類的這些東西,我就想看這個事情怎么操作一下,所以我就想請教一下你。
1. 銷售應(yīng)稅勞務(wù)的,為月銷售額5000-20000元; 2. 按次納稅的,為每次(日)銷售額300-500元。 綜述:對于企業(yè)小額零星支出同時滿足以下兩個條件,可以憑 對方開具的收款憑證作為稅務(wù)扣除依據(jù),不需要發(fā)票。 1. 依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者個人。 2. 銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點 提問 這個說的起征點 是購買方 還是銷售方,一般企業(yè)是不是很難達到按次納稅的
老師,你好,我想咨詢一下,我們是建筑類的小規(guī)模,有個施工費,大部分都是人工工資,有二三百萬的人工費,這一部分是160多個人,每個人一個月不超過5000,但是是屬于臨時工,一個月工作幾天到十幾天那種的,我可以按著工資薪金申報,所得稅前扣除嗎?如果可以我需要簽用工合同嗎?簽什么類型的用工合同?因為人特別多,不可能開勞務(wù)報酬發(fā)票,還是想優(yōu)先按著工資薪金申報。
個體戶需要繳納增值稅嗎,針對定期定額和查賬征收
老師,長期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價值500,公允價價值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調(diào)整金額
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
但是這個需要真實的就是不能人為的拆分就行。
有沒說一個月最多多少
沒有說,就是說單次不超過500元。
這句話是什么意思
圖片的,老師
就是說這個規(guī)定就是說不超過500元的就可以用收據(jù)來入賬,可以稅前扣除。。沒有具體說一個月多少次。