你好,這個金額太大不合理,會被認為是虛增。
我們是開發(fā)商,業(yè)主買商鋪已付了50%房款,因為業(yè)主資金問題,我們和業(yè)主簽訂了以租金抵房款的協(xié)議,他購買的商鋪以地產(chǎn)商名義出租的兩年,收到的租金用來抵業(yè)主房款, 1、我收到的租金直接計入購房款,可以嗎? 2、這樣做有什么稅務(wù)風(fēng)險
甲公司為增值稅一般納稅人。假定銷售商品、和提供服務(wù)(經(jīng)營租賃除外)均為企業(yè)的主營業(yè)務(wù),都符合收入確認條件,其成本在確認收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn),不考慮其他因素。 2019年12月,甲公司發(fā)生如下交易或事項: (4)甲公司經(jīng)營一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。2x19年12月甲公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店、客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊/20 000元、酒店土地使用權(quán)攤銷費用65 000元。經(jīng)計算,當(dāng)月確認房費、餐飲等服務(wù)含稅收入424 000元,增值稅稅率6%,全部存入銀行。 老師,求解會計分錄
你好老師,請問我們是一家培訓(xùn)學(xué)院,有餐飲,酒店住宿,培訓(xùn)業(yè)務(wù),現(xiàn)在接到一個培訓(xùn)業(yè)務(wù),合同約定提供吃住,費用一起結(jié)算。請教 1.那這個住宿和餐飲全部金額可以全部計入培訓(xùn)費收入嗎? 2.餐飲部分的金額,餐廳需要怎么準確結(jié)轉(zhuǎn)成本? 3.住宿部分的金額,是以現(xiàn)行房間價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 4.餐飲和住宿這邊需要重復(fù)確認這部分收入嗎? 5.整個業(yè)務(wù)的會計分錄怎么做呢?
老師:您好! 公司租用的場地,除了支付了房租租金,還有房東的個稅和房產(chǎn)稅。公司可以在企業(yè)所得稅進行列支嗎? 如果進行了列支,企業(yè)存在什么風(fēng)險?
老師好,請問下我們老板名下兩個公司,一個是一般納稅人,一個是小規(guī)模,我們?nèi)粘=?jīng)營一場活動比如20萬成本,住宿會場能開專票,餐飲開普票,請問,我可不可以把能開專票的部分就用一般納稅人付款,餐飲部分就用小規(guī)模付款作為營業(yè)成本? 另外。這樣小規(guī)模公司一年的主要成本就都是酒店的餐飲費用了,會有什么風(fēng)險嗎?
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進項能抵扣服務(wù)費稅點嗎?
你好老師申報年度殘疾人就業(yè)保障金報表,公司就一個人,不是殘疾人,那這個怎么申報,還是要填寫是嗎
個稅申報不小心超了30人,出了個殘保金申報表,我能通過修改個稅申報表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報的?
請問老師,我們公司支付境外公司咨詢費,代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進項稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務(wù)報表怎么報才對,其他應(yīng)付款掛賬10萬,主營業(yè)務(wù)收入才1萬,怎么看起來報表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個中間商,我從客戶那里拿到10萬收入,然后我再把這個業(yè)務(wù)給下家坐,成本9萬,我賺1萬,這個9月成本是個人提供的服務(wù),沒有發(fā)票,不申報個稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊
簽訂有合同,是支付一個季度的租金,不過是個人租賃沒有發(fā)票的
主要是平時營業(yè)收入現(xiàn)金每個月都有10萬多
現(xiàn)金一次支付1萬以內(nèi)的。
超過的金額大的都有風(fēng)險。
那沒有發(fā)票也不能稅前扣除,可以不入這筆賬嗎
你好,如果你不做賬的話,你們不需要還錢嗎?
加上出這筆錢吧,如果出的話,你不做賬不就不一致了。
錢都是從老板私人賬戶轉(zhuǎn)的,
啊,你們不需要還錢給個人嗎?不需要還錢的可以。