嗯嗯,就那樣做就是了哈

請(qǐng)問老師,民間非盈利組織三個(gè)報(bào)表之間的勾稽關(guān)系? 21年收捐贈(zèng)收入但是沒有財(cái)政票據(jù),做成借 銀行存款 貸 其它應(yīng)收款,報(bào)銷的費(fèi)用也放在借 管理費(fèi)用 貸其它應(yīng)收款—某人 這種可不可以?
單位是民間非盈利組織,收的會(huì)費(fèi)可以免稅,但是之前沒去稅局做備案無法免稅,去年錯(cuò)過了備案時(shí)間,今年再去備案,去年繳納了企業(yè)所得稅,備案之后是可以退回的,那繳納的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?。窟€需要計(jì)提所得稅嗎?做其他應(yīng)收款行不行?
老師,如果非盈利組織沒有進(jìn)行免稅備案那報(bào)銷的錢沒有發(fā)票,是不是先放其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付???
老師,如果是非盈利組織,沒有辦理免稅備案,那發(fā)生的捐贈(zèng)收入在年報(bào)中放營(yíng)業(yè)收入還是營(yíng)業(yè)外收入?
您好老師,法人轉(zhuǎn)公司的錢,沒有下實(shí)收資本,下其他應(yīng)付款是不是有未開票收入的風(fēng)險(xiǎn),那么如果下短期借款會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),或者說還有更好的科目,求解
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


那是不是要交企業(yè)所得稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)的?
是的,需要正常申報(bào)的哈