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老師,本月做3月份的賬,電子申報(bào)表有5000要交稅,我做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5000,下月做賬在借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5000貸:銀行存款5000這樣嗎

2023-04-12 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-12 13:57

你好,對(duì)的,分路就是這樣做。

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快賬用戶7204 追問(wèn) 2023-04-12 13:57

那應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅不是一直在賬上了嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-12 13:59

你好,是的,你是一般納稅人還是小規(guī)模?

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快賬用戶7204 追問(wèn) 2023-04-12 13:59

小規(guī)模和一般都有呢

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齊紅老師 解答 2023-04-12 14:00

你好,小規(guī)模不需要用這么復(fù)雜,就是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅就可以了。 一般納稅人才需要這樣做。

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快賬用戶7204 追問(wèn) 2023-04-12 14:02

但是小規(guī)模不是有開(kāi)專票過(guò),有稅金要交的呢,我這樣不是應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 就掛賬上了嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-12 14:05

你好,有開(kāi)過(guò)專票,也是做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,不用做別的。

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你好,對(duì)的,分路就是這樣做。
2023-04-12
您好,您這樣做是對(duì)的。
2023-10-31
對(duì)的,是的,未交增值稅沒(méi)有余額了。
2023-03-31
您好 您們?cè)鲋刀愊氯?jí)科目不留余額 都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就好了
2021-01-12
你好;? 你之前做結(jié)轉(zhuǎn)即可 ;? 借? 銷項(xiàng)稅 5000? ;,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000 貸進(jìn)項(xiàng)稅8000? ? ;這個(gè)是次月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ;? 然后? 做 :借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000貸??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000? ; 這樣應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方是 3000 ;貸方是10000 ; 那么一起繳納 7000增值稅即可; 按你上面寫的; 你借貸方科目都不平哦?
2023-03-17
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