同學,你好 可以抵扣 如果是招待客戶的,就不能抵扣
老師您好請問,就是我們公司有個住宿費的專票,但這個不是差旅費,是屬于招待別人的住宿費,我上網(wǎng)查說這種屬于個人消費進項稅不能抵扣,那我想問一下這個專票的進項稅我需要認證嗎
請教一下老師,請問公司營業(yè)地開的住宿費專用發(fā)票能否認證抵扣?雖然是業(yè)務部門的人員報銷,但也有可能是招待客戶的,這種能否抵扣呢?
老師好,請教個問題。有一張酒店開來的專票,這個不能抵扣,是吧?我在納稅申報時,這張票不做進項認證,還是該怎么操作呢 招待客人 我們當?shù)鼐频觊_的住宿費專票
單位取得的長途客運手撕客票能否抵扣進項稅額?請問納稅人為非雇員(如客戶、邀請講課專家等存在業(yè)務合作關系的人員)支付的旅客運輸費用,能否抵扣進項稅額?取得航空公司開具的退票費增值稅電子普通發(fā)票,是否可以作為購進旅客運輸服務的發(fā)票進行抵扣?住宿費可以開具專用發(fā)票嗎?
請問一下老師,我們是一般納稅人拍賣公司,開了拍賣會,2天展覽1天拍賣,這3天發(fā)生的酒店場地費(展租費),搭建費,來參觀的和拍賣的客戶住宿費,工作人員和客戶的餐費(混合)怎么做賬呢,做到銷售費用的那個二級科目,專票能抵扣進項稅嗎,企業(yè)所得說能全額扣除嗎
資,成,費,成是什么意思來呀,資成費債權收我怎么有點鬧不明白呢[嘆氣]
你好,老師,我們是白酒企業(yè),外包裝加酒的成本是120,價格定在多少合適啊
職工取得專業(yè)職稱比如中級證書,公司因此獎勵的獎金可以計入職工教育經(jīng)費嗎?
我們先預付了貨款,回來發(fā)票時,會計又記成應付賬款,現(xiàn)在應該怎么消賬,摘要怎么寫
我們購入10件酒,對方發(fā)票開了9件,說是贈送1件。但我們收到的是10件,這個發(fā)票也應該開成10件才對吧?
小紅書認證打款,打進去也給退回來,做賬可以借:銀行存款,貸:銀行存款嗎?放一個憑證號里,還是分著寫借:應付賬款,貸:銀行存款,收到借:銀行存款,貸:應付賬款,這兩個都可以嗎
老師,我們給行政單位的工作人員好處費,怎么出帳
老師,個人獨資企業(yè)需要報企業(yè)所得稅嗎
老師,這道題誰是承租人?誰是出租人???
老師,定期定額個體工商戶核定應納稅額是78350但是我一季度開票是248967,比定額數(shù)多了13920,請問老師我這個季度用交什么稅嗎
對呀!我是說招待客戶的總可以抵扣呢,只有給員工個人或者集體福利的就不能抵扣對吧?那外賬會計還說地平平有理,說是財稅2016第36號文件規(guī)定的,我查看了半天也沒發(fā)現(xiàn)有說這部分費用抵扣的事情
我說她也不問我們的項目人員報銷時的具體用途,他們只寫業(yè)務招待費
同學,你好 招待客戶的不能抵扣,職工福利不能抵扣
哦哦!那請問老師這是哪個文件規(guī)定的呢?
出差的住宿費可以吧?
同學,你好 可以參考 財稅「2016」36號
好的,我剛剛看了半天沒發(fā)現(xiàn)有說這部分費用抵扣情況的,看來我還是了解太少
同學,你好 沒有說的很明確,說的很官方籠統(tǒng)