借庫存商品,貸其他應(yīng)付款。
老師,我們從公賬上付了貨款給對方,對方不會開票給我們,我現(xiàn)在寫了分錄借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,要怎么才能沖平這個應(yīng)付賬款
我們公司18年12月買了材料,供應(yīng)商當時開了發(fā)票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付,但是賬上這個供應(yīng)商其他應(yīng)付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計用現(xiàn)金支付沖掉了,)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應(yīng)該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應(yīng)商當做現(xiàn)金支付嗎
我公司應(yīng)該支付224000貨款,我公司只支付了200000。其中24000對方公司要了我們的貨抵貨款,我方開出發(fā)票24000。這個分錄應(yīng)該怎么寫?
老師:我們公司支付寶平臺收款后,提現(xiàn)到對公銀行,那支付寶平臺的收款的會計分錄怎么做,借:支付寶平臺,貸方科目應(yīng)該是什么?
小規(guī)模納稅人 開具專票給購貨方,購貨方將款項支付給第三方平臺(北京理房通支付科技有限公司),我再從這個第三方平臺代付到我們對公賬戶,請問這種如何做分錄呢?
如果想把公司過戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來的?
老師,請企業(yè)做退免稅備案時,稅局會下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計這樣寫是不是錯了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價稅分離之后的稅稅價做成本。那小規(guī)模是不是要按價稅合計的作為成本價?那如果收到一張發(fā)票高于實際付款。那我就按實際付款價入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個合同啊,然后要交個稅的話,個人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個人呢?
電子稅務(wù)局能查到對應(yīng)單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會計準則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候按含稅價計算了,因為之前沒有進銷存按采購合同單價結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財務(wù)報表跟年報都申報了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報,怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因為五月沒完,只能勾選不能確認是嗎?那我勾選了,沒確認,對方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認才能紅沖?
那收到發(fā)票之后,是不是要做確認成本的分錄?
你好,你確認收入之后才能結(jié)轉(zhuǎn)成本。