同學你好 購入配件 借,庫存商品 貸,銀行存款等 領(lǐng)用配件 借,勞務成本 貸,庫存商品 發(fā)生工資 借,勞務成本 貸,應付職式薪酬 其他耗材 借,勞務成本 貸,銀行存款等 取得收入 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借,主營業(yè)務成本 貸,勞務成本
某工業(yè)企業(yè)月初庫存某種材料1000件,每件計劃成本為100元,材料成本差異分配率為-2%,本月發(fā)生的材料購買和發(fā)出業(yè)務如下:(1)本月5日以商業(yè)承兌匯票方式購入該種材料2000件,每件買價為100元,增值稅稅率13%;有關(guān)運費4000元,增值稅稅率9%。(2)本月20日以轉(zhuǎn)賬支票方式購進該種材料1000件,專用發(fā)票列明每件買價為99元,另應支付的增值稅為12870元;(3)本月發(fā)出材料匯總表列明,產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用該種材料1500件,生產(chǎn)部門一般性消耗500件,企業(yè)管理部門領(lǐng)用本月5日購入的該材料1200件。要求:根據(jù)上述資料計算月末材料成本差異分配率及各種部門領(lǐng)用材料應負擔的材料成本差異,并做購料、發(fā)料及分配材料成本差異的有關(guān)會計分錄(假定購進的材料都于當日驗收入庫)
某工業(yè)企業(yè)月初庫存某種材料1000件,每件計劃成本為100元,材料成本差異分配率為-2%,本月發(fā)生的材料購買和發(fā)出業(yè)務如下:(1)本月5日以商業(yè)承兌匯票方式購入該種材料2000件,每件買價為100元,增值稅稅率13%;有關(guān)運費4000元,增值稅稅率9%。(2)本月20日以轉(zhuǎn)賬支票方式購進該種材料1000件,專用發(fā)票列明每件買價為99元,另應支付的增值稅為12870元;(3)本月發(fā)出材料匯總表列明,產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用該種材料1500件,生產(chǎn)部門一般性消耗500件,企業(yè)管理部門領(lǐng)用本月5日購入的該材料1200件。要求:根據(jù).上述資料計算月末材料成本差異分配率及各種部門領(lǐng)用材料應負擔的材料成本差異,并做購料、發(fā)料及分配材料成本差異的有關(guān)會計分錄(假定購進的材料都于當日驗收入庫)
寫出下列業(yè)務分錄1.樂呵呵公司生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料一批,其中用于生產(chǎn)A產(chǎn)品30000元,車間一般消耗3000元。2.樂呵呵公司生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料20125元,領(lǐng)用B材料11600元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用A材料40250元,領(lǐng)用B材料13920元,車間管理領(lǐng)用A材料4025元,企業(yè)管理部門領(lǐng)用B材料116元。3.樂呵呵公司結(jié)算本月應付職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資23000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資36000元,車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資9000元,合計76000元4.樂呵呵公司按規(guī)定,計提本月固定資產(chǎn)折舊4700元,其中生產(chǎn)車間提取4000元,管理部門提取700元。5.樂呵呵公司按規(guī)定,計提本月生產(chǎn)車間設備維修費1000元,計提管理部門設備維修費1000元,該維修費已于本年度1月初用銀行存款支付。6.樂呵呵公司將本月制造費用總額17560元按生產(chǎn)工人工資比例分配計入A產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元,B產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元7.樂呵阿公司以銀行存款支付車間用水電費2800元8.樂呵呵公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品72580元已全部完工,按其實際生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)賬
請寫出下列業(yè)務的會計分錄!?。。?!1.樂呵呵公司生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料一批,其中用于生產(chǎn)A產(chǎn)品30000元,車間一般消耗3000元。2.樂呵呵公司生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料20125元,領(lǐng)用B材料11600元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用A材料40250元,領(lǐng)用B材料13920元,車間管理領(lǐng)用A材料4025元,企業(yè)管理部門領(lǐng)用B材料116元。3.樂呵呵公司結(jié)算本月應付職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資23000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資36000元,車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資9000元,合計76000元4.樂呵呵公司按規(guī)定,計提本月固定資產(chǎn)折舊4700元,其中生產(chǎn)車間提取4000元,管理部門提取700元。5.樂呵呵公司按規(guī)定,計提本月生產(chǎn)車間設備維修費1000元,計提管理部門設備維修費1000元,該維修費已于本年度1月初用銀行存款支付。6.樂呵呵公司將本月制造費用總額17560元按生產(chǎn)工人工資比例分配計入A產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元,B產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元7.樂呵阿公司以銀行存款支付車間用水電費2800元8.樂呵呵公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品72580元已全部完工,按其實際生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)賬
請寫出下列業(yè)務的會計分錄!?。。。。?!1.樂呵呵公司生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料一批,其中用于生產(chǎn)A產(chǎn)品30000元,車間一般消耗3000元。2.樂呵呵公司生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料20125元,領(lǐng)用B材料11600元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用A材料40250元,領(lǐng)用B材料13920元,車間管理領(lǐng)用A材料4025元,企業(yè)管理部門領(lǐng)用B材料116元。3.樂呵呵公司結(jié)算本月應付職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資23000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資36000元,車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資9000元,合計76000元4.樂呵呵公司按規(guī)定,計提本月固定資產(chǎn)折舊4700元,其中生產(chǎn)車間提取4000元,管理部門提取700元。5.樂呵呵公司按規(guī)定,計提本月生產(chǎn)車間設備維修費1000元,計提管理部門設備維修費1000元,該維修費已于本年度1月初用銀行存款支付。6.樂呵呵公司將本月制造費用總額17560元按生產(chǎn)工人工資比例分配計入A產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元,B產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元7.樂呵阿公司以銀行存款支付車間用水電費2800元8.樂呵呵公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品72580元已全部完工,按其實際生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)賬
老師家鄉(xiāng)農(nóng)場個體戶在購買商品時用這個家鄉(xiāng)農(nóng)場的個體戶法人自己的銀行卡付款,對方公司給這個家鄉(xiāng)農(nóng)場開發(fā)票可以嗎
老師好,我公司干的政府工程,給甲方開的普票,我方收取供應商的專票進項能抵扣嗎
軟件上沖紅的憑證怎么編輯?
各位老師好,請問公司里面收到二手車行個人暨某開具的二手車發(fā)票36000元,然后支付車主李某37500元,這個要怎么做入賬呀
請問一家公司可以同時有貿(mào)易出口退稅操作和工貿(mào)一體免抵退嗎
月底最后一天開了電子外經(jīng)證,發(fā)票沒開成怎么辦,會有啥影響嗎
老師,我們公司預支工資兩三天就預支一次,兩三天就預支一次,這樣可以嗎?就是一個月預支了5次6次的,這個對賬戶或者是公司有沒有什么影響?
甲公司固定資產(chǎn)房產(chǎn)與乙銀行資產(chǎn)包進行置換,按評估價值,如甲資產(chǎn)賬面價值4000萬,評估價值14000萬,那評估后的價值14000萬,置銀行等額價值14000萬資產(chǎn)或者置換銀行19000萬的資產(chǎn)包,會計分錄怎么做,涉及到哪些稅?
李某自愿將持有甲公司出資額134萬(占注冊資本67%)的股權(quán)以人民幣0元的價格轉(zhuǎn)讓給乙公司。稅務局要求我們申個稅以及印花稅,請問,申報個稅是申報哪個的個稅?印花稅是乙公司的印花稅嗎? 0元轉(zhuǎn)讓是不是全部0元申報?
老師你好!23年沒有年審,怎么修復啊