同學你好 購入配件 借,庫存商品 貸,銀行存款等 領用配件 借,勞務成本 貸,庫存商品 發(fā)生工資 借,勞務成本 貸,應付職式薪酬 其他耗材 借,勞務成本 貸,銀行存款等 取得收入 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借,主營業(yè)務成本 貸,勞務成本

某工業(yè)企業(yè)月初庫存某種材料1000件,每件計劃成本為100元,材料成本差異分配率為-2%,本月發(fā)生的材料購買和發(fā)出業(yè)務如下:(1)本月5日以商業(yè)承兌匯票方式購入該種材料2000件,每件買價為100元,增值稅稅率13%;有關(guān)運費4000元,增值稅稅率9%。(2)本月20日以轉(zhuǎn)賬支票方式購進該種材料1000件,專用發(fā)票列明每件買價為99元,另應支付的增值稅為12870元;(3)本月發(fā)出材料匯總表列明,產(chǎn)品生產(chǎn)領用該種材料1500件,生產(chǎn)部門一般性消耗500件,企業(yè)管理部門領用本月5日購入的該材料1200件。要求:根據(jù)上述資料計算月末材料成本差異分配率及各種部門領用材料應負擔的材料成本差異,并做購料、發(fā)料及分配材料成本差異的有關(guān)會計分錄(假定購進的材料都于當日驗收入庫)
某工業(yè)企業(yè)月初庫存某種材料1000件,每件計劃成本為100元,材料成本差異分配率為-2%,本月發(fā)生的材料購買和發(fā)出業(yè)務如下:(1)本月5日以商業(yè)承兌匯票方式購入該種材料2000件,每件買價為100元,增值稅稅率13%;有關(guān)運費4000元,增值稅稅率9%。(2)本月20日以轉(zhuǎn)賬支票方式購進該種材料1000件,專用發(fā)票列明每件買價為99元,另應支付的增值稅為12870元;(3)本月發(fā)出材料匯總表列明,產(chǎn)品生產(chǎn)領用該種材料1500件,生產(chǎn)部門一般性消耗500件,企業(yè)管理部門領用本月5日購入的該材料1200件。要求:根據(jù).上述資料計算月末材料成本差異分配率及各種部門領用材料應負擔的材料成本差異,并做購料、發(fā)料及分配材料成本差異的有關(guān)會計分錄(假定購進的材料都于當日驗收入庫)
寫出下列業(yè)務分錄1.樂呵呵公司生產(chǎn)車間領用甲材料一批,其中用于生產(chǎn)A產(chǎn)品30000元,車間一般消耗3000元。2.樂呵呵公司生產(chǎn)甲產(chǎn)品領用A材料20125元,領用B材料11600元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領用A材料40250元,領用B材料13920元,車間管理領用A材料4025元,企業(yè)管理部門領用B材料116元。3.樂呵呵公司結(jié)算本月應付職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資23000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資36000元,車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資9000元,合計76000元4.樂呵呵公司按規(guī)定,計提本月固定資產(chǎn)折舊4700元,其中生產(chǎn)車間提取4000元,管理部門提取700元。5.樂呵呵公司按規(guī)定,計提本月生產(chǎn)車間設備維修費1000元,計提管理部門設備維修費1000元,該維修費已于本年度1月初用銀行存款支付。6.樂呵呵公司將本月制造費用總額17560元按生產(chǎn)工人工資比例分配計入A產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元,B產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元7.樂呵阿公司以銀行存款支付車間用水電費2800元8.樂呵呵公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品72580元已全部完工,按其實際生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)賬
請寫出下列業(yè)務的會計分錄!?。。。?.樂呵呵公司生產(chǎn)車間領用甲材料一批,其中用于生產(chǎn)A產(chǎn)品30000元,車間一般消耗3000元。2.樂呵呵公司生產(chǎn)甲產(chǎn)品領用A材料20125元,領用B材料11600元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領用A材料40250元,領用B材料13920元,車間管理領用A材料4025元,企業(yè)管理部門領用B材料116元。3.樂呵呵公司結(jié)算本月應付職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資23000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資36000元,車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資9000元,合計76000元4.樂呵呵公司按規(guī)定,計提本月固定資產(chǎn)折舊4700元,其中生產(chǎn)車間提取4000元,管理部門提取700元。5.樂呵呵公司按規(guī)定,計提本月生產(chǎn)車間設備維修費1000元,計提管理部門設備維修費1000元,該維修費已于本年度1月初用銀行存款支付。6.樂呵呵公司將本月制造費用總額17560元按生產(chǎn)工人工資比例分配計入A產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元,B產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元7.樂呵阿公司以銀行存款支付車間用水電費2800元8.樂呵呵公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品72580元已全部完工,按其實際生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)賬
請寫出下列業(yè)務的會計分錄?。。。。。?!1.樂呵呵公司生產(chǎn)車間領用甲材料一批,其中用于生產(chǎn)A產(chǎn)品30000元,車間一般消耗3000元。2.樂呵呵公司生產(chǎn)甲產(chǎn)品領用A材料20125元,領用B材料11600元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領用A材料40250元,領用B材料13920元,車間管理領用A材料4025元,企業(yè)管理部門領用B材料116元。3.樂呵呵公司結(jié)算本月應付職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資23000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資36000元,車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資9000元,合計76000元4.樂呵呵公司按規(guī)定,計提本月固定資產(chǎn)折舊4700元,其中生產(chǎn)車間提取4000元,管理部門提取700元。5.樂呵呵公司按規(guī)定,計提本月生產(chǎn)車間設備維修費1000元,計提管理部門設備維修費1000元,該維修費已于本年度1月初用銀行存款支付。6.樂呵呵公司將本月制造費用總額17560元按生產(chǎn)工人工資比例分配計入A產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元,B產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元7.樂呵阿公司以銀行存款支付車間用水電費2800元8.樂呵呵公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品72580元已全部完工,按其實際生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)賬
請問老師,公司之間買賣票據(jù)符合規(guī)定嗎?都在公戶并且在賬戶上體現(xiàn),公司賺取的手續(xù)費也計入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅
請問一下樸老師,走9810免稅和退稅的詳細流程。
單位安裝監(jiān)控系統(tǒng)需要辦理政府采購手續(xù)嗎?還需要國資辦申批嗎
老師,自然人股東完成實繳后,是不是要去工商進行注冊資本實繳變更,并同時進行工商公示,什么時候去呢?
老師,你好!請問用知識產(chǎn)權(quán)做實繳需要繳納哪些稅?
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),未交房,提前開發(fā)票,已預交3%增值稅,申報當月增值稅時如何申報抵減的3%,目前留底稅額有好多,如果把預交3%填上,就要出現(xiàn)退稅
老師,材料商開的普通發(fā)票,備注欄沒備注可以嗎,150元
9月份留抵4155.25元,10月份進項2658.68(未勾選認證),銷項165.14,10月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
老師,我采購了貨物,但是我主要是提供的安裝服務,我開票的話就開的服務類發(fā)票。那么我的產(chǎn)品就在庫里,從稅務上的話,有什么風險?