哪部分業(yè)務(wù)是服務(wù)收入?
各位老師好想問下,我們是開發(fā)地產(chǎn)公司,出售的地下汽車位有一部分出租,地下汽車位的產(chǎn)權(quán)是我們開發(fā)商的,我們出租給業(yè)主,在稅務(wù)上都需要繳納哪些稅?還有我們有自己的物業(yè),如果把這些汽車位打包給物業(yè),物業(yè)出租給業(yè)主,開發(fā)商給業(yè)主開個車位租賃成本發(fā)票,物業(yè)給業(yè)主開具車位租賃費發(fā)票和車位租賃服務(wù)費發(fā)票,兩個公司哪個需要繳納的稅款多?感謝!
老師買車客戶那邊一定是增值稅嗎?就像租賃汽車公司,其他行業(yè)可以開普票,也可以開專票。汽車行業(yè)不可以嗎
老師,汽車租賃行業(yè)是增值稅13%,我們可以把收入一部分開服務(wù)費6%,一部分汽車租賃費13%嗎
老師 我們是汽車租賃公司, 租汽車給客戶, 收租金 , 然后有個保險費是我們代客戶買的,讓客戶付我們保險,但是我們沒發(fā)開保險發(fā)票, 所以開了服務(wù)費,本身租金是2500含保險500,所以開成了租金2000元, 服務(wù)費500,是否可以把500計入其他業(yè)務(wù)收入-租金科目?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,是做汽車租賃和銷售業(yè)務(wù)的,一開始是按租車,4年后車歸租車一方所有!租車期間,按月給租車一方開具發(fā)票(開現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費)。請問我們按現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費開發(fā)票對嗎?不應(yīng)該是開汽車租賃嗎?另外,我們屬于融資租賃業(yè)務(wù)嗎?
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
后續(xù)的服務(wù)送車。接車、違章處理等
違章處理等,可以按服務(wù)6%
接車服務(wù),送車服務(wù),保險服務(wù)不能按照服務(wù)6%嗎?
接車服務(wù),送車服務(wù)屬于運輸服務(wù)
保險服務(wù)屬于金融服務(wù)