你好 原來是記固定資產(chǎn)里了嗎??
我公司是一般納稅人,從4S店鋪買了一輛新車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,抵扣進項,新車記在公司名下,是公車?,F(xiàn)在車輛用了幾年,打算賣出,賣給D公司,D公司是一般納稅,我現(xiàn)在要給對方開票,對方付款,但是這個票我怎么開?稅率多少?專票還是普票?
老師,我公司是做醫(yī)藥批發(fā)的小規(guī)模納稅人,還沒有正式營業(yè),現(xiàn)在在做營業(yè)的準備,這幾天購進了一批機器人,對方公司該給我們開專票還是普票?
老師您好,我們?nèi)ツ暝趯Ψ焦举徺I了一臺二手汽車,當時只有二手車市場開的機動車大票入賬,現(xiàn)在對方公司交來13%的專用發(fā)票,我們是一般納稅人,應該怎么做賬呢
老師,我公司是做醫(yī)藥批發(fā)的,是一般納稅人,現(xiàn)在出售了一些多余的用不上的二手電腦空調(diào)風機除濕機給另一家一般納稅人的醫(yī)藥公司,對方公司已打款,我公司現(xiàn)在要給對方開發(fā)票,這樣的情況是開專票還是開普票呢?銷售名稱是填“電腦”還是填“二手電腦”?
老師,我公司是做醫(yī)藥批發(fā)的,是一般納稅人,現(xiàn)在出售了一些多余的用不上的二手電腦空調(diào)風機除濕機給另一家一般納稅人的醫(yī)藥公司,對方公司去年已打款,我公司這個月開出發(fā)票給對方公司,我現(xiàn)在要做賬,這分錄該怎么寫?
老師,無票支出具體填寫A105000的那一行?
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價開票嗎? 還是按報關單上的總金額開票
截止到24.12月公司虧損86萬多,如果25年4個季度都有預交所得稅,是不是需要保證25年利潤總額大于86萬,明年才不會生成退稅?
第一題的第一問 和第二題的第4問 收購和(繼承 饋贈 企業(yè)合并)處理方法一樣嗎 第一問的答案說 應該在收購前處置為什么立即處置不可以
請問一下打印店里的打印費的稅務編碼是什么?屬于稅務哪一類?
出售30%的股權為什么是4分之3
老師,您好!請教您 企業(yè)的賬套庫存數(shù),利潤表的成本與利潤總額數(shù)都與稅務平臺的數(shù)據(jù)不一致!這樣是先把賬套的數(shù)據(jù)更正好再去更正稅務平臺的數(shù)據(jù)嗎? 謝謝老師指導!
老師,匯算清繳無票支出填那張表格
老師 水晶需要交消費稅嗎
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價開票嗎? 還是按報關單上的總金額開票
是的,購買進來就記在固定資產(chǎn)里面了,已經(jīng)計提了2年多的折舊了
、將要處置的固定資產(chǎn)轉入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
這批固定資產(chǎn)含稅價一共出售了3萬元,開出給對方的發(fā)票上銷項稅額是3451.33元,商品是26548.67元,這26548.67元是屬于其他業(yè)務收入嗎?
你好。分錄里不體現(xiàn)這個收入的科目。是。固定資產(chǎn)清理了。 看上面的分錄。
那這個出售的固定資產(chǎn)金額不能算是營業(yè)收入了?我在利潤表里沒看到這筆款,這筆收入會在哪個地方體現(xiàn)出來呢?
這個不計入到營業(yè)收入的。只把損益記到資產(chǎn)處置損益。
然后增值稅是按照你實際的銷售額,不含稅金額申報增值稅。
公司賣出的這個金額剛好是剩余未折舊的金額,沒賺沒虧的,資產(chǎn)處置損益是在利潤表里有體現(xiàn)的嗎?
您好,看您固定資產(chǎn)清理那個余額,要是有余額利潤表就有數(shù)據(jù)。
好的,謝謝老師!
?你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!