您好,您這個是普票嗎?
老師,你好。我現(xiàn)在填的增值稅報表,提示“《本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第110欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中
老師,你好。我現(xiàn)在填的增值稅報表,提示“《本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第110欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中
小規(guī)模納稅人在吉林省電子稅務局季報時,總是彈出提示框,您可以享受小微企業(yè)普惠性免稅政策!請按以下提示操作:1.本期銷售未達起征點對應填寫在11欄中。2適用增值稅差額征收的納稅人,差額部分填寫在附列資料對應欄中
小規(guī)模納稅人在吉林省電子稅務局季報時,總是彈出提示框,您可以享受小微企業(yè)普惠性免稅政策!請按以下提示操作:1.本期銷售未達起征點對應填寫在11欄中。2適用增值稅差額征收的納稅人,差額部分填寫在附列資料對應欄中
提示框您可以亨受小微個業(yè)普惠性免稅政第!請按以下提示操作:1.本期銷售額末達起征點,請將木明應征增位稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額》對應地與在第11欄末達起征點銷售額”中:2適用增值稅征收政萍的體稅人通二穎的銷售蔻,差額部分填寫在附列資科對應欄次中。
老師,請企業(yè)做退免稅備案時,稅局會下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計這樣寫是不是錯了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價稅分離之后的稅稅價做成本。那小規(guī)模是不是要按價稅合計的作為成本價?那如果收到一張發(fā)票高于實際付款。那我就按實際付款價入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個合同啊,然后要交個稅的話,個人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個人呢?
電子稅務局能查到對應單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會計準則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候按含稅價計算了,因為之前沒有進銷存按采購合同單價結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財務報表跟年報都申報了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報,怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因為五月沒完,只能勾選不能確認是嗎?那我勾選了,沒確認,對方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認才能紅沖?
傭金最多是五個點吧?開傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開票的收入100元,怎么做會計分錄各多少