現(xiàn)在調(diào)整年度利潤分配-未分配利潤是27萬

老師,我們?nèi)ツ晔杖肷僮隽?0萬的收入,在今年進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)收賬款10萬 貸:以前年度損益調(diào)整10萬 結(jié)轉(zhuǎn)損益:直接貸方紅沖以前年度損益調(diào)整10萬元,然后借方:利潤分配~未分配利潤~累計(jì)未分配利潤:-10萬。對(duì)嗎?為什么利潤分配~未分配利潤~累計(jì)未分配利潤不在貸方做正數(shù)10萬元
老師你好,就是我調(diào)整了跨年度21年的賬,通過利潤分配…未分配利潤調(diào)整的,未分配利潤之前是虧損的,現(xiàn)在調(diào)整后是33.2萬,盈利了…,那我匯算清繳的時(shí)候要不要補(bǔ)交所得稅
之前年度多記了管理費(fèi)用,那么在今年的賬務(wù)處理中 借,管理費(fèi)用,貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)交所得稅 借,以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配-未分配利潤嗎
以前年度預(yù)繳企業(yè)所得稅未計(jì)提,導(dǎo)致應(yīng)繳企業(yè)所得稅負(fù)的27萬多,現(xiàn)在我做調(diào)整是不是借:所得稅費(fèi)用 27萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一企業(yè)所得稅 27萬 這一個(gè)分錄就行了,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益沖未分配利潤?
去年管理費(fèi)用記多了30萬,調(diào)整以前年度企業(yè)所得稅3萬。那我現(xiàn)在調(diào)整年度利潤分配-未分配利潤是27萬還是30萬?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
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老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題
選項(xiàng)A,不是不影響損益嗎?


老師,我完整的分錄是1.借:庫存商品30萬,貸:以前年度損益調(diào)整管理費(fèi)用30萬。2、調(diào)整以前年度企業(yè)所得稅。借:以前年度損益3萬。貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅3萬。3、調(diào)整以前年度利潤分配。借以前年度損益調(diào)整27萬。貸:利潤分配未分配-未分配利潤27萬。
可以的,上述分錄可以