免稅的稅額按照不含稅的金額乘以5%,你看一下是嗎?
現(xiàn)在疫情普通發(fā)票稅率是1%,開成稅率3%,開具的發(fā)票追不回來了,怎么辦?
開票的時候,3%的稅率開成1%了,現(xiàn)在報稅系統(tǒng)比對不通過怎么辦?
開票的時候,3%的稅率開成1%了,現(xiàn)在報稅系統(tǒng)比對不通過怎么辦?
老師,我是一般納稅人,10月份開票的時候開了30萬的普票開成了3的稅率,現(xiàn)在怎么辦呀
老師好!公司是個自行車協(xié)會,相當于小規(guī)模季度申報。九月份開了兩張發(fā)票,開成5%稅率。現(xiàn)在申報表上免稅率只有3%,申報的時候說比對不通過,申報不了?,F(xiàn)在怎么處理呢?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
老師,你看一下,怎么填的?
你好,這個不含稅的金額,稅額都是5%的嗎?
如果是的話,你看下免稅的稅額,那里能不能改成5%的
改不了,報了出錯
你好,那你看一下你能忽略那個提示提交吧。
發(fā)票上不含稅41904.76,稅率5% 稅額2095.24,免稅銷售額我填41904.76就出錯
提交了,也不知道有沒有問題
你好,你看一下能忽略這個提示提交吧,就是不要管了。
等篩過了就行,因為第一列這個沒有5%的稅率。