久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,以前年度的暫估入賬過(guò)高,且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)入成本,導(dǎo)致我每個(gè)月收到實(shí)際購(gòu)物發(fā)票后,紅沖暫估入賬后,暫估入賬余額不能為0,貸方有余額

2023-04-11 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-11 15:51

你好是假的估的嗎 這樣可以紅沖??

頭像
快賬用戶1608 追問(wèn) 2023-04-11 15:57

以前屬于不知道單價(jià),暫估金額就結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本,我也搞不懂咋個(gè)暫估入賬就有貸方余額

頭像
快賬用戶1608 追問(wèn) 2023-04-11 15:57

現(xiàn)在基本都是實(shí)際情況暫估入賬(發(fā)票次月到)

頭像
快賬用戶1608 追問(wèn) 2023-04-11 15:58

正常來(lái)說(shuō)我應(yīng)該暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本,次月紅沖暫估入賬,就該余額為0

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-11 16:01

你好 暫估的 紅沖,按回來(lái)發(fā)票入賬就行??

頭像
快賬用戶1608 追問(wèn) 2023-04-11 16:14

先按照暫估入賬余額全部紅沖???那我的原材料科目就有變化噠,借方負(fù)數(shù),等月末時(shí),按本月實(shí)際情況再暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,那我這個(gè)月的成本是不是降低了。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-11 16:22

你好,是的。成本有差異的也可以調(diào)整,比如成本少了,你就不記上成本多了就紅沖。

頭像
快賬用戶1608 追問(wèn) 2023-04-11 16:32

成本差異又咋個(gè)調(diào)整呢

頭像
快賬用戶1608 追問(wèn) 2023-04-11 16:35

按照上面的賬務(wù)處理,我本月暫估入賬后,原材料科目余額比次月實(shí)際到票少。我把原材料結(jié)轉(zhuǎn)后,本月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就低了

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-11 16:38

把暫估的成本紅沖了,按照正確的入賬就沒(méi)有差異了。

頭像
快賬用戶1608 追問(wèn) 2023-04-11 16:44

沒(méi)明白怎么操作啊,始終把暫估入賬的余額擺不平

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-11 16:54

把暫估紅沖,按發(fā)票入賬,這樣就平了。

頭像
快賬用戶1608 追問(wèn) 2023-04-11 16:55

把暫估紅沖平了,又變成原材料科目不平了噠,

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-11 16:59

然后就按照發(fā)票是多少就入賬,那就平了。領(lǐng)出去的成本也紅沖,然后再按。實(shí)際原材料領(lǐng)用的金額那就平了。

頭像
快賬用戶1608 追問(wèn) 2023-04-11 23:58

第一步:按暫估入賬余額紅沖平了,原材料科目借方負(fù)數(shù),第二步:按照發(fā)票實(shí)際金額入原材料借方,第三步,結(jié)轉(zhuǎn)原材料余額進(jìn)成本的時(shí)候,原材料科目余額跟發(fā)票實(shí)際就不符。那這個(gè)月成本就低了?

頭像
快賬用戶1608 追問(wèn) 2023-04-11 23:59

每個(gè)月暫估入賬后,都把原材料科目結(jié)轉(zhuǎn)成本,原材料科目余額為0。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-12 06:59

第三步可以把領(lǐng)用的成本紅沖,然后按照實(shí)際入庫(kù)的原材料再領(lǐng)用成本這樣就平了。 或者是。就把少補(bǔ)的成本補(bǔ)計(jì)一個(gè)成本分錄就行, 這兩種方法都行。

頭像
快賬用戶1608 追問(wèn) 2023-04-12 07:16

哭死,我不能理解后面的操作咋個(gè)平的,我的調(diào)賬在本期要影響利潤(rùn)增加,調(diào)賬在匯算清繳也要調(diào)增補(bǔ)所得稅吧

頭像
快賬用戶1608 追問(wèn) 2023-04-12 07:19

每月初紅沖上月暫估后,本應(yīng)暫估入賬余額為0,但我的暫估入賬貸方有6萬(wàn)。這6萬(wàn)暫估入賬對(duì)應(yīng)科目原材料,已經(jīng)在上月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)了成本,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。我要把暫估入賬余額6萬(wàn)調(diào)賬的話,怎么調(diào)整嘛,老師啊,失眠都沒(méi)想明白

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-12 07:33

就是說(shuō)你這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本已經(jīng)按照暫估的數(shù)領(lǐng)用了。 要調(diào)這個(gè)六萬(wàn)是多的還是少的?我給你寫(xiě)分錄。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-12 07:34

是取得發(fā)票之后才把暫估的按發(fā)票紅沖,要是沒(méi)有取得發(fā)票,不用紅沖。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-12 07:35

把你估了多少?收到發(fā)票多少?結(jié)轉(zhuǎn)到成本多少發(fā)來(lái)?然后我給你寫(xiě)分錄。

頭像
快賬用戶1608 追問(wèn) 2023-04-12 07:53

2月原材料36萬(wàn),暫估入賬36萬(wàn),原材料全部結(jié)轉(zhuǎn)成本; 3月收發(fā)票30萬(wàn),做紅沖原材料-30,暫估入賬-30,再暫估入賬3月實(shí)際金額原材料40萬(wàn),暫估入賬40萬(wàn),并全部結(jié)轉(zhuǎn)成本。 4月發(fā)票40萬(wàn),紅沖原材料-40,暫估入賬-40, 這個(gè)暫估入賬就始終有6萬(wàn)貸方余額,原材料無(wú)余額。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-12 07:58

有六萬(wàn)余額。 但是我看你領(lǐng)用的時(shí)候沒(méi)有領(lǐng)用這六萬(wàn)。要是領(lǐng)用了,還有余額,那就說(shuō)明你沒(méi)有做領(lǐng)用的分錄。把領(lǐng)用的分錄寫(xiě)上就行了。 借生產(chǎn)成本六萬(wàn),貸原材料六萬(wàn)。

頭像
快賬用戶1608 追問(wèn) 2023-04-12 08:03

原材料按每個(gè)月余額全部結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本,相當(dāng)于領(lǐng)用。2月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),余額就比次月發(fā)票多了6萬(wàn)。高估了負(fù)債,成本高了,降低了利潤(rùn)

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-12 08:07

因?yàn)槲铱吹侥闳路菔盏?0萬(wàn)的發(fā)票,然后紅沖的30萬(wàn)的暫估 紅沖之后應(yīng)該按照發(fā)票再做一筆入庫(kù)原材料, 36萬(wàn)的暫估紅沖30萬(wàn),那就剩六萬(wàn)了。收到30萬(wàn)元的沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-12 08:08

你現(xiàn)在的情況就是36萬(wàn)。按照暫估的全部領(lǐng)用為成本了。但是你回來(lái)就30萬(wàn)發(fā)票!你紅沖了30萬(wàn),六萬(wàn)還是在成本里放著是對(duì)呀。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-12 08:10

如果你36萬(wàn)暫估是對(duì)的。后面就回來(lái)了,30萬(wàn)的發(fā)票。六萬(wàn)正常在成本里對(duì),就是沒(méi)發(fā)票。

還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問(wèn)題討論
你好是假的估的嗎 這樣可以紅沖??
2023-04-11
紅蟲(chóng)多結(jié)轉(zhuǎn)的成本就可以,可以直接做一筆借原材料貸利潤(rùn)分配。
2021-03-25
對(duì)的,是的,以前結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要調(diào)整,你這以前年度的成本應(yīng)該是80還是48?
2024-12-31
同學(xué)好,暫估時(shí): 借:原材料、庫(kù)存商品、成本費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款-暫估 收到發(fā)票時(shí) :借:原材料、庫(kù)存商品、成本費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款-暫估(紅字) 借:原材料、庫(kù)存商品、成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:應(yīng)付帳款-XX
2020-04-07
是的,是這樣賬務(wù)處理的,但是你當(dāng)時(shí)暫估金額大于發(fā)票金額,差額要調(diào)減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
2022-04-15
相關(guān)問(wèn)題
相關(guān)資訊

熱門(mén)問(wèn)答 更多>

領(lǐng)取會(huì)員

親愛(ài)的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問(wèn)!

微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員

在線提問(wèn)累計(jì)解決68456個(gè)問(wèn)題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛(ài)的學(xué)員你好,我是來(lái)自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎?

您的問(wèn)題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問(wèn)!

會(huì)計(jì)問(wèn)小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問(wèn)
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
×