沖減你們公司墊付的工傷費(fèi)用
老師中午好!公司給員工繳納的工傷保險(xiǎn),因?yàn)橐咔樯绫>纸o退回公司公戶里了,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款_某某市工傷保險(xiǎn)中心。如何沖掉這個(gè)應(yīng)收賬款?是不是這樣沖的?,借:應(yīng)收賬款-某某市工傷保險(xiǎn)中心 貸:管理費(fèi)用-職工薪酬-各類基本社會(huì)保障性繳款 這樣做對(duì)嗎?
員工工傷自己掏錢付的醫(yī)藥費(fèi),現(xiàn)在工傷保險(xiǎn)中心把錢轉(zhuǎn)到公司對(duì)公賬戶,公司再把錢轉(zhuǎn)給員工,請(qǐng)問公司收款和付款分別如何做賬?
請(qǐng)問收到社保工傷賠償如何入賬?是公司銀行賬戶收到廣東省社會(huì)保險(xiǎn)清算代付戶的工傷醫(yī)療費(fèi)
老師,請(qǐng)問員工工傷賬務(wù)怎么處理呢 1.入院現(xiàn)金交押金5000 2.總醫(yī)療費(fèi)12000.5,社保報(bào)銷9800,用押金付2200.5,退現(xiàn)金押金2799.5 3.銀行收到公司為員工購買的商業(yè)保險(xiǎn)理賠款7200.5(社保報(bào)銷后220.5-免賠額100=2100.5,出院醫(yī)院建議休息兩個(gè)月,保單賠付45天*100/天,共4500,加住院津貼600) 4.社保工傷理賠款2000
老師 您好 請(qǐng)問 社會(huì)保險(xiǎn)清算戶賠付給工人的工傷醫(yī)療費(fèi)是怎么記賬的?分錄怎么寫?
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
之前的是管理費(fèi)用-福利費(fèi)啊,當(dāng)是員工體檢了
那就沖減計(jì)入福利費(fèi)用的金額
可是之前的體檢費(fèi)沒有收到的工傷醫(yī)療費(fèi)那么大的金額的哦,沖到是負(fù)數(shù)也可以的嗎
那就計(jì)入營業(yè)外收入就是了
是多出來那部分營業(yè)外收入嗎?還是全部都入營業(yè)外收入
是全部都入營業(yè)外收入