用這個利潤乘以5%。就是交的所得稅。
老師小型微利企業(yè)怎么算所得稅?如果這個季度盈利60萬,需要繳納多少錢企業(yè)所得稅?
請問老師,我們企業(yè)1-4季度所得稅預繳都是小型微利企業(yè),那么企業(yè)所得稅匯算清繳也一定是小型微利企業(yè)對吧?
請問計提季度企業(yè)所得稅,我們是小型微利企業(yè),稅額是直接利潤總額乘以2.5%嗎
老師,小微企業(yè)三三五標準,公司一季度盈利繳納企業(yè)所得稅,二季度到現(xiàn)在盈利69萬,合計1-5月盈利129萬,這個二季度的企業(yè)所得稅怎么算
老師 您好,我們是小型微利企業(yè),企業(yè)盈利減免所得稅優(yōu)惠額怎么計算填寫呢?
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請問公司員工出差取得網(wǎng)約車發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費入賬其他應收款,本月報銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時候扣了),現(xiàn)在就這個扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應收1000借:應付職工薪酬:5000-1000貨:應付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯發(fā)票
工資表的代扣餐費入賬其他應收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應收1000借:應付職工薪酬:5000-1000貸:應付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項目包清工,收取稅管費5.5,進項稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運費和保費,以及雜費的發(fā)票應該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M用專票用于了免稅項目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進項轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
我們?nèi)ツ暌恢笔翘潛p,這次季報是盈利,能用去年虧損來彌補嗎
做完去年的匯算清繳,第一季度可以彌補虧損。
去年的匯算清繳還沒有做完
那就不能彌補虧損了,直接交稅就行。那就不能彌補虧損了,直接交稅就行了。
老師我們一直虧損,從開業(yè)到去年年底一直虧損,是不是必須做完匯算清繳才可以
是的,必須做完匯算清繳才能第一季度申報所得稅時抵扣。