你好,是買賣合同的印花稅??
小規(guī)模納稅人本季度收入37萬 印花稅計稅依據(jù)報了10萬 可以嗎
小規(guī)模納稅人計算印花稅不論專票還是普票,都以含稅價為計稅依據(jù)嗎?
老師您好!請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人的印花稅計稅的依據(jù)是什么?
老師,我想請問,小規(guī)模納稅人,申報印花稅的時候,為什么買賣合同的計稅依據(jù)是申報所屬期的不含稅收入呢?我沒弄明白的是,小規(guī)模納稅人的增值稅不是不可以抵扣的嗎?為什么要用不含稅收入作為印花稅的計稅依據(jù)?
老師 小規(guī)模納稅人無票收入按多少作為印花稅計稅依據(jù)
某人向銀行借入一筆款項,年利率為10%,分8次還清,從2020年開始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應該是普通年金吧 答案里說是預付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時候用****-應計利息,什么時候用應收利息?
固定資產(chǎn)棄置費用,預計負債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預計負債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計提折舊的部門相關(guān)嘛!以前計提的是什么就是什么嘛
老師比如,甲公司從乙公司購貨鴨蛋3160枚5214元,然后退菜醬1件4瓶裝的45元,然后5214一45元=5169元,然后這兩項乙開票鴨蛋3000枚4950元,鴨蛋132枚219元,4950+219=5169元可以這樣開票嗎?
發(fā)現(xiàn)兩年前增值稅發(fā)票開錯了 稅率已經(jīng)變了 現(xiàn)在紅沖 還能按以前稅率重新開具嗎
@董孝彬老師,再次提問的,謝謝
3題第一問錯在哪里了?
老師你好,專票沒填數(shù)量和單價,需要重開136萬,會不會有預警
貿(mào)易公司報損有比例嗎?
公允價值變動損益在什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn),分別是結(jié)轉(zhuǎn)到哪些科目他本身就是損益類科目,就像費用一樣,為什么還要
是的 一季度銷售無票收入10萬 按多少申報印花稅呢
你好,一季度銷售無票收入10萬 ,就是按10萬的含稅金額申報啊?
老師 不需要除以1.01嗎
你好,這個是印花稅,不是收入,直接按含稅金額填寫申報就是了?